你好,可以做到12月份里面。
老師,我們年底員工報銷,在月底前審核完了,但是付款要在1月份,在12月份要預(yù)提這部分費用,因為他們報銷的有專票,那我做分錄的時候應(yīng)該怎么錄呢
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,我們公司一個費用報銷是12月底的,但是當(dāng)時審票時因為發(fā)票有問題,所以換了張票,但是發(fā)票的開票日期是1月份了,可以計入20年12月份的費用?
老師您好!去年的采暖費,沒交錢,但是采暖公司把發(fā)票開到去年的12月份了,我沒有收到發(fā)票,也沒有入賬。今年這個月交費時才拿到去年12月份的采暖費發(fā)票,專票。這張發(fā)票可以用嗎?
老師,我們公司員工報銷差發(fā)票沒開出來,現(xiàn)在開的話,就是2022年的日期了,但是報銷的費用是去年12月份的,現(xiàn)在一月份開出來的發(fā)票能用到去年12月份的費用報銷上嗎?
本年利潤是怎么出來的
老師,今年的業(yè)務(wù)給的是2023年4月的定額發(fā)票,能用嗎
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。怎么做?
發(fā)票開出負(fù)數(shù)和紅沖的票有什么區(qū)別,發(fā)票號都不一樣
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。怎么做?
老師,給國外客戶開具銷售發(fā)票,是開普通發(fā)票吧,會計分錄如何寫
中級會計備考中,沒有信心
稅務(wù)師考試是中級的幾倍
請教老師,第(4)問不會
債權(quán)投資中的二級明細(xì)“應(yīng)計利息”和“利息調(diào)整”分別是哪種情況下使用?
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是不是專票就不可以,普票才可以?
也可以的,只不過是你12月份沒法抵扣而已。
好的呢,謝謝
不用客氣,工作愉快。