同學(xué),這是不需要的哦,這屬于委托代理合同,不需交納印花稅。委托代理合同不是《印花稅暫行條例》所列舉的應(yīng)稅合同類型,在代理業(yè)務(wù)中,代理單位與委托單位之間簽訂的委托代理合同,凡僅明確代理事項(xiàng),權(quán)限和責(zé)任的,不屬于應(yīng)稅憑證,不貼印花。
老師,招標(biāo)代理合同需要繳納印花稅嗎
老師,代理記賬服務(wù)費(fèi)收入需要繳納印花稅嗎?
代理記賬公司需要繳納合同印花稅嗎
老師 代理記賬合同費(fèi)用需要繳納印花稅嗎
老師商標(biāo)代理合同需要繳納印花稅嗎
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫(kù)存商品過(guò)渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒(méi)有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)差額計(jì)稅還可以進(jìn)行勾選抵扣嗎
老師這道題是怎么算的?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師 這個(gè)代理記賬費(fèi)用是前期法人個(gè)人墊付的 那時(shí)候公司還未成立 現(xiàn)在公司成立了 然后會(huì)計(jì)公司給我開(kāi)了這張發(fā)票 借:管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人 可以嗎
同學(xué),可以這樣處理的
老師 我想問(wèn)下企業(yè)成立 未開(kāi)對(duì)公賬戶 也是一樣報(bào)稅 嗎
要報(bào)稅,一般30天內(nèi)要去完成稅務(wù)登記的
老師 其他應(yīng)付款-法人 這個(gè)科目一直掛著 可以嗎 還是說(shuō)要讓法人走報(bào)銷 走銀行存款
這個(gè)稅務(wù)也不會(huì)去管,但超過(guò)1年確實(shí)不太好,不要一直掛著
如果還有問(wèn)題繼續(xù)問(wèn)我,理解的話麻煩給個(gè)五星哦
老師 您好 在嗎
以上是我做的憑證 就是客戶2023年只產(chǎn)生了一筆代理記賬的費(fèi)用 其他的沒(méi)有
對(duì)的呢,是這樣做的
我問(wèn)其他的會(huì)計(jì)老師 怎么說(shuō)委托代理記賬合同 需要交印花稅啊
同學(xué),《印花稅暫行條例》上沒(méi)有說(shuō)委托代理合同交印花稅,而且我本人實(shí)務(wù)中是遇到過(guò)這種情況,可以不貼花的,如果還糾結(jié)的話,可以打稅務(wù)局的電話12366咨詢的,希望回答對(duì)您有幫助。
謝謝老師 謝謝您
老師 我怎么給您寫五星啊
個(gè)人中心~我的提問(wèn)可以評(píng)價(jià)呢。謝謝啦,有問(wèn)題歡迎再問(wèn)我
老師 我可以單獨(dú)加您微信嗎
平臺(tái)不能發(fā)的呢,不然我就違規(guī)了哦
好的 老師 那我就在平臺(tái)上聯(lián)系您
老師 您看我這邊填寫的對(duì)嗎 利潤(rùn)表應(yīng)該和企業(yè)所得稅中申報(bào)的表格一致對(duì)吧
要一致的,不一致的要以利潤(rùn)表為準(zhǔn)