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你好,老師,請(qǐng)教一下高新企業(yè)享受了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%的優(yōu)惠政策,優(yōu)惠部份抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額。那么請(qǐng)問這筆不用繳納的稅額怎么做會(huì)計(jì)處理。是作為政府補(bǔ)貼?還是留在應(yīng)交增值稅這個(gè)科目里。謝謝

2023-11-24 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-24 11:13

你好,優(yōu)惠部分抵減當(dāng)期稅額,這個(gè)是什么優(yōu)惠?

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快賬用戶7862 追問 2023-11-24 11:20

加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅的5%,比如說本月應(yīng)繳10萬元稅額,由于我司滿足了優(yōu)惠政策條件,在申報(bào)時(shí)可直接填寫加計(jì)抵扣了3萬,到最后實(shí)際繳納了7萬。那么這3萬元在賬目上怎么反應(yīng),原在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目里,那是不要做一個(gè)分錄,將它轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減的科目里。

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:22

加計(jì)抵扣這一部分,分錄是 借未交增值稅貸其他收益。

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:22

沒有抵扣時(shí)不用寫分錄,實(shí)際抵扣時(shí)寫我發(fā)給你這個(gè)分錄。

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快賬用戶7862 追問 2023-11-24 11:24

所有的加計(jì)抵扣都是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:26

你好 這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣分錄?

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快賬用戶7862 追問 2023-11-24 11:30

我們享受的是這個(gè)政策,那賬目上只有政府補(bǔ)貼。我可以這樣寫,可以嗎? 借:未交增值稅 貸:政府補(bǔ)貼

我們享受的是這個(gè)政策,那賬目上只有政府補(bǔ)貼。我可以這樣寫,可以嗎?           
            借:未交增值稅                          
                  貸:政府補(bǔ)貼
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快賬用戶7862 追問 2023-11-24 11:31

但這樣,我們這筆加計(jì)扣除就要產(chǎn)生企業(yè)所得稅了,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:35

上面那個(gè)業(yè)務(wù)是我回的分錄處理的? 是要交所得稅的??

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快賬用戶7862 追問 2023-11-24 11:40

政府補(bǔ)貼也屬于其他收益,對(duì)吧,我的分錄可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-24 11:41

政府補(bǔ)貼也是其他收益對(duì)的。

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你好,優(yōu)惠部分抵減當(dāng)期稅額,這個(gè)是什么優(yōu)惠?
2023-11-24
你好,是在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候就可以一次性扣除,但是賬上你還是要該提這個(gè)提折舊的,到時(shí)候會(huì)差異也就是第1年的時(shí)候,你全抵了,然后但之后每年的折舊就是你要匯算清繳調(diào)整出來 這個(gè)政策其實(shí)你并沒有少交稅,它只是讓你提前享受這個(gè)折扣是有一個(gè)時(shí)間差,也就是說你之前是享受了全部抵扣,但之后你要把這個(gè)調(diào)整出來,其實(shí)把稅也補(bǔ)上了,它只是緩解企業(yè)的一個(gè)經(jīng)濟(jì)壓力,并沒有少交
2021-03-25
你好,原值5500,按照一般規(guī)定458.33,加速折舊5500,納稅調(diào)減5500-458.33
2022-04-08
整理得很到位。正是目前的優(yōu)惠政策
2022-04-22
你好,你的加計(jì)抵減是體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入里?
2024-04-07
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