如果您本月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,只有一張之前月的紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,通常情況下,您仍然可以正常報(bào)稅。 紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票是用于沖減之前開(kāi)出的發(fā)票的金額,如果您在報(bào)稅時(shí)已經(jīng)將之前的發(fā)票申報(bào)納稅,那么使用紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票沖減相應(yīng)金額后,并不會(huì)影響您的應(yīng)納稅額。 具體來(lái)說(shuō),如果您之前的發(fā)票金額為100元,您開(kāi)具紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票后,該發(fā)票的金額變?yōu)?100元,這樣在報(bào)稅時(shí),您可以將紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票與之前的正數(shù)發(fā)票相抵消,從而避免重復(fù)納稅的情況。
一般納稅人,1月份有開(kāi)票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒(méi)有開(kāi)票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開(kāi)票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
一般納稅人,1月份有開(kāi)票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒(méi)有開(kāi)票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開(kāi)票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
申報(bào)退稅時(shí),因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票的單位和數(shù)量不一致,所以這個(gè)月紅沖了12月已經(jīng)認(rèn)證的退稅發(fā)票,又重新開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票和一張金額一樣的正數(shù)發(fā)票,增值稅如何申報(bào)??
上個(gè)月的增值稅專用發(fā)票作廢,本月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,本月無(wú)正數(shù)發(fā)票,填申報(bào)表的時(shí)候,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為0嗎?還是為負(fù)數(shù)?
本月無(wú)銷項(xiàng)發(fā)票,單單一張之前月的紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,能正常報(bào)稅嗎? 哪個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是退稅還是變成留底稅
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開(kāi)票和開(kāi)票未收款叫什么名稱
是之前月開(kāi)的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)納稅了。 本月無(wú)正數(shù)發(fā)票只有一張負(fù)數(shù)發(fā)票能正常申報(bào)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 可以正常申報(bào)
那負(fù)數(shù)發(fā)票那個(gè)稅,是退稅嗎?還是變成留底稅
同學(xué)你好 這個(gè)沖減之后的正數(shù)
不是,之前月的稅都交過(guò)了,本月只有一張負(fù)數(shù)發(fā)票
么有開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎
藍(lán)字是之前月開(kāi)的,這個(gè)月紅沖了,沒(méi)有再開(kāi)其他的正數(shù)發(fā)票
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了
負(fù)數(shù)能申報(bào),之前好像聽(tīng)書(shū)負(fù)數(shù)申報(bào)不了? 負(fù)數(shù)哪個(gè)稅怎么辦,是會(huì)退稅還是變成留底稅
去稅局大廳開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)
負(fù)數(shù)哪個(gè)稅怎么辦,是會(huì)退稅還是變成留底稅
同學(xué)你好 這個(gè)抵減下個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票
就是變成留底稅,下個(gè)月遞減是嗎? 不會(huì)讓退稅
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
好的謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝