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一般納稅人,1月份有開票,正常申報的。之后幾個月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒有開票,負數(shù)不能申報,就零申報了,之后幾個月也是零申報的。10月有開票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個選項

2020-11-12 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-12 19:41

你好,可以的,如果是開的專票,在開具專票里面填寫正數(shù)加負數(shù)銷售額。

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快賬用戶8642 追問 2020-11-12 19:43

是普票,這個月申報怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-11-12 19:45

之前也是普票的嗎

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快賬用戶8642 追問 2020-11-12 19:53

是的都是普票

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齊紅老師 解答 2020-11-12 19:55

這個月開的正數(shù)發(fā)票,減去之前的負數(shù)發(fā)票申報。

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快賬用戶8642 追問 2020-11-12 19:56

和金稅盤不一致

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齊紅老師 解答 2020-11-12 19:57

申報不了嗎?去稅務(wù)局那邊。

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你好,可以的,如果是開的專票,在開具專票里面填寫正數(shù)加負數(shù)銷售額。
2020-11-12
您好 應(yīng)該去稅務(wù)大廳更正2月份申報表 把紅字填在附表一的 然后現(xiàn)在可以抵減
2020-11-12
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
同學(xué)你好 直接紅沖了就可以了
2020-12-08
同學(xué)您好,也就是說您上月有開紅字發(fā)票的是嗎?那現(xiàn)在不是沒有申報成功,您有進項發(fā)票的話,現(xiàn)在也可以勾選確認的,需要所屬期是11月30日之前的
2020-12-08
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