你好,填寫負數(shù)的。 退稅
老師,我上個月有開負數(shù)發(fā)票1萬 正數(shù)發(fā)票5萬 五申報表中,開具增值稅專用發(fā)票 銷售額為多少呀
上個月的增值稅專用發(fā)票作廢,本月開具負數(shù)發(fā)票,本月無正數(shù)發(fā)票,填申報表的時候,本期應(yīng)補(退)稅額為0嗎?還是為負數(shù)?
上期開票系統(tǒng)中有一張未作廢的發(fā)票 價稅合計一萬 本月作廢且本月并未開票 增值稅是應(yīng)該負數(shù)填報嗎
本月開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票對應(yīng)的銷項稅額為-50079.91元,開具正數(shù)發(fā)票稅額37001.08元,導(dǎo)致月末銷項稅額余額為負數(shù),本月無進項發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該如何做?
老師,您好,小規(guī)模納稅人上年12月開具發(fā)票一張,2023年1月作廢12月發(fā)票,并且重新開具同等數(shù)額,增值稅申報時填0還是實際數(shù)額還是負數(shù)?
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
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這行填寫不了,自動出來0 顯示在期末留抵稅額里 正數(shù)
那留著以后抵扣也可以的。
銷項稅額那行為負數(shù),對吧,其他是自動生成的,期末留抵稅額為正數(shù), 本期應(yīng)補(退)稅額為0 期末留抵和本期應(yīng)補(退)那里不需要改吧?
你好 對的,不用修改的。