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上個月的增值稅專用發(fā)票作廢,本月開具負數(shù)發(fā)票,本月無正數(shù)發(fā)票,填申報表的時候,本期應(yīng)補(退)稅額為0嗎?還是為負數(shù)?

2021-09-14 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-14 09:07

你好,填寫負數(shù)的。 退稅

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快賬用戶9571 追問 2021-09-14 09:08

這行填寫不了,自動出來0 顯示在期末留抵稅額里 正數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-09-14 09:10

那留著以后抵扣也可以的。

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快賬用戶9571 追問 2021-09-14 09:10

銷項稅額那行為負數(shù),對吧,其他是自動生成的,期末留抵稅額為正數(shù), 本期應(yīng)補(退)稅額為0 期末留抵和本期應(yīng)補(退)那里不需要改吧?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 09:11

你好 對的,不用修改的。

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你好,填寫負數(shù)的。 退稅
2021-09-14
你好? ? ?負數(shù)發(fā)票 和正數(shù)發(fā)票 是同一個稅率的話。? 用正數(shù)減去負數(shù)后的余額來報? ?
2021-03-09
你好,根據(jù)你的描述,今年第一季度增值稅申報的時候,增值稅是按0申報?
2023-04-16
您好,對的,這個是本月申報這個寫負數(shù)的這個
2024-07-14
你好,這個發(fā)票是直接作廢了嗎?
2022-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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