1.11月22號(hào)收到發(fā)票并付款時(shí)的賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:管理費(fèi)用(或相關(guān)科目)貸:預(yù)付賬款 2.發(fā)現(xiàn)多付款后與對(duì)方聯(lián)系退回至公戶,這需要對(duì)方做退款處理,你方收到退款后再做如下處理:借:銀行存款貸:預(yù)付賬款 3.12月份收到對(duì)方單位開(kāi)來(lái)的正確發(fā)票時(shí)的賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用(或相關(guān)科目)貸:預(yù)付賬款
老師,我八月份開(kāi)了一張專票,我已經(jīng)做了帳,這個(gè)月對(duì)方發(fā)現(xiàn)單位有誤退了回來(lái),他們沒(méi)有進(jìn)行抵扣勾選,現(xiàn)在發(fā)票我收到了,我應(yīng)該怎么操作
老師,想問(wèn)問(wèn)你的意見(jiàn),對(duì)方11月忘記給我開(kāi)發(fā)票,導(dǎo)致我12月產(chǎn)生3萬(wàn)多的稅錢,對(duì)方在12月開(kāi)了本來(lái)在11月的發(fā)票給我,現(xiàn)在公司賬戶沒(méi)錢,想在2021.1月交稅,想問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)到了2021.1月,這3萬(wàn)多的稅錢是不是就抵掉了,然后交點(diǎn)滯納金
我11月22號(hào)收到了對(duì)方單位開(kāi)具的普通發(fā)票發(fā)票,然后已經(jīng)付錢了,后來(lái)我發(fā)現(xiàn)錢付多了,聯(lián)系對(duì)方退回到公戶里,12月份對(duì)方單位開(kāi)來(lái)的正確發(fā)票,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
想問(wèn)下付完對(duì)方錢后,對(duì)方把開(kāi)給我公司的發(fā)票自行作廢了,該怎么處理,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,能讓他今年補(bǔ)開(kāi)具過(guò)來(lái)嗎,那這樣我該怎么處理賬務(wù),付給他錢的憑證已經(jīng)做了
11月份我公司收到一張普通發(fā)票,對(duì)方把我公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么處理?聯(lián)系對(duì)方開(kāi)具正確發(fā)票嗎?收到正確發(fā)票以后怎么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)老師新公司想要測(cè)算利潤(rùn)稅負(fù)情況,公司留存銷售額的2%作為利潤(rùn),扣除掉所有稅費(fèi)看是否還有盈利,這個(gè)怎么測(cè)算呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)石場(chǎng)給村子里修的路,是運(yùn)輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師電商行業(yè)是按照平臺(tái)結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價(jià)格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
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