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我11月22號(hào)收到了對(duì)方單位開(kāi)具的普通發(fā)票發(fā)票,然后已經(jīng)付錢了,后來(lái)我發(fā)現(xiàn)錢付多了,聯(lián)系對(duì)方退回到公戶里,12月份對(duì)方單位開(kāi)來(lái)的正確發(fā)票,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

2024-01-02 09:01
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2024-01-02 09:03

1.11月22號(hào)收到發(fā)票并付款時(shí)的賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:管理費(fèi)用(或相關(guān)科目)貸:預(yù)付賬款 2.發(fā)現(xiàn)多付款后與對(duì)方聯(lián)系退回至公戶,這需要對(duì)方做退款處理,你方收到退款后再做如下處理:借:銀行存款貸:預(yù)付賬款 3.12月份收到對(duì)方單位開(kāi)來(lái)的正確發(fā)票時(shí)的賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用(或相關(guān)科目)貸:預(yù)付賬款

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1.11月22號(hào)收到發(fā)票并付款時(shí)的賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:管理費(fèi)用(或相關(guān)科目)貸:預(yù)付賬款 2.發(fā)現(xiàn)多付款后與對(duì)方聯(lián)系退回至公戶,這需要對(duì)方做退款處理,你方收到退款后再做如下處理:借:銀行存款貸:預(yù)付賬款 3.12月份收到對(duì)方單位開(kāi)來(lái)的正確發(fā)票時(shí)的賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用(或相關(guān)科目)貸:預(yù)付賬款
2024-01-02
對(duì)的,是的,紅沖之前的再做發(fā)票的就可以的,這個(gè)涉及到成本費(fèi)用嗎?如果是的話,跨年了用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2024-01-09
你好,票可以退回去的。
2019-07-19
你好,應(yīng)當(dāng)退發(fā)票的。
2019-07-19
同學(xué),你好 不可以的,相當(dāng)于你12月份做錯(cuò)了,最好更正12月份的賬
2022-01-10
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