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11月份我公司收到一張普通發(fā)票,對(duì)方把我公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么處理?聯(lián)系對(duì)方開(kāi)具正確發(fā)票嗎?收到正確發(fā)票以后怎么做賬務(wù)處理?

2024-01-09 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 10:25

對(duì)的,是的,紅沖之前的再做發(fā)票的就可以的,這個(gè)涉及到成本費(fèi)用嗎?如果是的話(huà),跨年了用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶(hù)7252 追問(wèn) 2024-01-09 10:27

如果對(duì)方不愿意重新開(kāi)發(fā)票怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:28

你單位需要納稅,調(diào)燈不允許抵扣。

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快賬用戶(hù)7252 追問(wèn) 2024-01-09 10:29

什么?我公司是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:31

單位納稅調(diào)增不允許抵扣企業(yè)所得稅。這里是。

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:31

就是發(fā)票不合格,不允許抵扣的。

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對(duì)的,是的,紅沖之前的再做發(fā)票的就可以的,這個(gè)涉及到成本費(fèi)用嗎?如果是的話(huà),跨年了用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2024-01-09
你好!這個(gè)你先問(wèn)下對(duì)方,看對(duì)方能不能把發(fā)票給你,如果不行,就讓對(duì)方申請(qǐng)紅字信息表。
2020-11-18
你好,就做原來(lái)一模一樣的分錄金額用負(fù)數(shù)。
2023-07-28
1.11月22號(hào)收到發(fā)票并付款時(shí)的賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:管理費(fèi)用(或相關(guān)科目)貸:預(yù)付賬款 2.發(fā)現(xiàn)多付款后與對(duì)方聯(lián)系退回至公戶(hù),這需要對(duì)方做退款處理,你方收到退款后再做如下處理:借:銀行存款貸:預(yù)付賬款 3.12月份收到對(duì)方單位開(kāi)來(lái)的正確發(fā)票時(shí)的賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用(或相關(guān)科目)貸:預(yù)付賬款
2024-01-02
你好是的,您說(shuō)是對(duì)的,是的
2021-06-10
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