同學(xué),你可以把直接把發(fā)票沖紅
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
不小心虛開了大額專票怎么補(bǔ)救,原來老板只發(fā)了合同讓我根據(jù)對方打款單和合同開票,后面我才知道沒有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生,而且中間沖紅過一次,將原本3%的稅率改成了9%重新發(fā)給了對方。這種要怎么補(bǔ)救風(fēng)險(xiǎn)才不會到我身上啊
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。!??!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?麻煩詳細(xì)的會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,已經(jīng)咨詢幾天,麻煩會計(jì)分錄詳細(xì)點(diǎn)
老師早上好,請問委外的產(chǎn)成品成本回到我司倉庫就是存貨了是嗎,比如7月入庫委外品,成本原材料加加工費(fèi)就是200萬,就是說我委外存貨有200萬是這意思嗎?媳婦200萬等于委外成本核算表的200萬
老師,請問客戶來公司視察,產(chǎn)生的住宿費(fèi)用等,我司可以報(bào)銷到客戶的卡號嗎?打款備注“報(bào)銷”可以嗎
#提問:老師企業(yè)登記網(wǎng)絡(luò)平臺選項(xiàng)“民宿”一欄,怎么沒有內(nèi)容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個(gè)別報(bào)表調(diào)整前的凈利潤嗎
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個(gè)在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時(shí)候找人大,什么時(shí)間找人大常委會。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個(gè)職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒有申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月又更正了申報(bào)交了189元的個(gè)稅,稅局還罰款了200,這個(gè)個(gè)稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
沖紅了就被查也不關(guān)我的事了吧
嗯,既然你已經(jīng)知道這個(gè)事情了,你就應(yīng)該撥亂反正,如果以后被查出了,就不關(guān)你的事
當(dāng)然,這個(gè)事情你還要要和你們老板說一說
他自己覺得有留底的東西就成,對方公司馬上上市了,我怕到時(shí)候?qū)徲?jì)查下來最后連累我,我都不知道要給老板怎么說
那現(xiàn)在你想裝作不知道都不行,無法通過自己那關(guān),那只能和老板說這個(gè)事情,告訴他虛開的風(fēng)險(xiǎn),要么就狠心當(dāng)不知道。
狠心當(dāng)不知道?就是不知道自己虛開還是怎么滴……主要是回款也是我回的也有和甲方財(cái)務(wù)的聊天記錄……而且虛開不是終身制的嗎,怕以后爆雷
300萬啊老師
同學(xué),現(xiàn)在虛開發(fā)票是要入刑的,財(cái)務(wù)人員一定要向虛開說不,你把相關(guān)法律條文都轉(zhuǎn)發(fā)給老板
稅額沒有300萬,只有開票金額300萬,稅額大概25萬
第一檔量刑:虛開的稅款數(shù)額在5萬元以上,根據(jù)《刑法》第二百零五條的規(guī)定,可以處以三年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下的罰金。
虛開增值稅專用發(fā)票罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是,犯罪嫌疑人虛開的增值稅專用發(fā)票數(shù)額在1萬元以上,或者給國家造成的稅款損失在5000元以上。
同學(xué),這一旦查出來真不是鬧著玩的
老師,就是有合同和打款流水沒有真實(shí)的業(yè)務(wù)還是屬于虛開是嗎
老師對方要是已經(jīng)抵扣稅了怎么辦
那有發(fā)貨和相關(guān)的物流信息嗎?
對方要是抵扣了,以后要是查出這個(gè)事情,那么是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
沒有發(fā)貨和相關(guān)物流,老板沒給我
對方要是抵扣我這邊是不是就沖紅不了了
她們要是抵扣,他們申請紅字,你才可以沖紅,票在誰手里誰申請紅字
老師,電稅局開票時(shí)掃碼掃臉不是我的,但是我是實(shí)際開票人,這種能追溯到我身上嗎
你只要在公司就職,人家就可以指認(rèn)是你開的