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老師,固定資產(chǎn)原值是17100元,計(jì)提16245元,凈殘值855元,然后電子產(chǎn)品年限較長,需報(bào)廢處理。處理的時(shí)候收到了800元。麻煩老師具體寫下會計(jì)分錄

2023-12-31 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-31 10:40

你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)

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快賬用戶6737 追問 2023-12-31 10:42

為啥不是用營業(yè)外收入,就是正常報(bào)廢處置了

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齊紅老師 解答 2023-12-31 10:42

您好,處理的時(shí)候收到了800元,不是有收益嗎?

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快賬用戶6737 追問 2023-12-31 10:46

是呢,但是我理解不了,不是應(yīng)該入營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-31 10:48

如果資產(chǎn)處置后還有使用價(jià)值,則計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”科目,反之,則計(jì)入“營業(yè)外支出”科目。你有收入,有價(jià)值,入資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶6737 追問 2023-12-31 10:49

這樣對嗎老師

這樣對嗎老師
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齊紅老師 解答 2023-12-31 10:50

您好,不應(yīng)該入營業(yè)外收入的哈。

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你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
2023-12-31
您好,借:固定資產(chǎn)清理 10575 累計(jì)折舊 200925 貸:固定資產(chǎn) 211500 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款 48300 貸:固定資產(chǎn)清理 48300/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 48300/1.13*13% 借:固定資產(chǎn)清理 48300/1.13-10575 貸:資產(chǎn)處理損益 48300/1.13-10575
2023-12-31
借 固定資產(chǎn)清理211500-200925=10575 累計(jì)折舊200925 貸固定資產(chǎn)211500
2023-12-31
您好 借:固定資產(chǎn)清理26702.56 借:累計(jì)折舊507348.72 貸:固定資產(chǎn)534051.28 借:銀行存款129300 貸;固定資產(chǎn)清理129300/1.13=114424.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額129300/1.13*0.13=14875.22 借:固定資產(chǎn)清理114424.78-26702.56=87722.22 貸:資產(chǎn)處置損益87722.22
2024-05-31
同學(xué),您好,會計(jì)分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 26702.56 ? ? ? 累計(jì)折舊?507348.72 貸:固定資產(chǎn)534051.28 借:銀行存款129300 貸:固定資產(chǎn)清理26702.56 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)14875.22 ? ? ? 資產(chǎn)處置損益87722.22
2024-05-31
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