同學(xué)你好,可以沖紅,如果紅沖做賬時(shí),借:應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù)85000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。因?yàn)殚_(kāi)了450000元發(fā)票了,就不會(huì)有退稅了。
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開(kāi)具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開(kāi)具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開(kāi)具了電子專票30萬(wàn),其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒(méi)有了,在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開(kāi)票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
老師好,我公司是一般納稅人,10月時(shí)開(kāi)了30萬(wàn)的專票。在11月申報(bào)10月增值稅時(shí)已交稅了。11月尾的時(shí)候老板通知要把30萬(wàn)的專票紅沖,紅沖了之后沒(méi)有再補(bǔ)開(kāi)票,但是30萬(wàn)是已到賬的了?,F(xiàn)在12月了要報(bào)11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬(wàn),然后未開(kāi)具發(fā)票填正30萬(wàn)?
你好老師,我公司9月升一般納稅人,7月8月開(kāi)了85000的普票未達(dá)起征點(diǎn),直接申報(bào)的,現(xiàn)在要沖紅是否可以?12月開(kāi)了增值稅專用發(fā)票450000元,有進(jìn)項(xiàng)票,如果到時(shí)紅沖85000元發(fā)票的話做賬怎么做?交稅會(huì)不會(huì)有退稅?
我們是一般納稅人,8月有筆收入開(kāi)了普票,也繳納了銷項(xiàng)稅。在12月的時(shí)候發(fā)生部分退費(fèi),把8月的這張發(fā)票全額沖紅了,且沒(méi)有再開(kāi)具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒(méi)退款的無(wú)票收入。比如全額不含稅收入是4萬(wàn),增值稅是2400,給對(duì)方退回了21200,無(wú)票不含稅收入是2萬(wàn),增值稅1200。請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅時(shí)候b06表格需要怎么填寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
這個(gè)450000是專票的哦
同學(xué)你好,是的,沒(méi)錯(cuò),這個(gè)是專用發(fā)票需要繳納增值稅,所以紅沖的部分就不能退稅了,相當(dāng)于抵頂了應(yīng)交的增值稅了。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。