是的,欠繳的稅款知道是多少嗎?
麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借:利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn) 29.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個(gè)沒問(wèn)題吧?但是我再報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)了問(wèn)題 我自己的報(bào)表中稅金及附加總額是沒有金額的,在明細(xì)里面印花稅有一個(gè)25 營(yíng)業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報(bào)季度報(bào)表呢 是都不用填寫嗎
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,期中建賬時(shí)非損益類有期初余額,本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計(jì)發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問(wèn)題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額,一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
請(qǐng)問(wèn)交接過(guò)來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額是兩萬(wàn)多,但是沒有明細(xì),我在建立賬本設(shè)置初始余額的,應(yīng)交稅費(fèi)金額必須在明細(xì)里面寫,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,以前得會(huì)計(jì)遺留下來(lái)的,12月的稅我還沒有計(jì)提,按道理應(yīng)交稅金-城建稅/教育費(fèi)/教育費(fèi)附加應(yīng)該余額是平的才對(duì)吧,但是里面附加稅有余額,城建稅余額在借方,數(shù)額是:18.35元,教育費(fèi)余額在貸方136.51元,地方教育費(fèi)余額在貸方92.09元,為什么會(huì)這樣,能不能做個(gè)分錄合理結(jié)轉(zhuǎn)了,如果可以怎么做呢
接過(guò)來(lái)的賬一般納稅人的,科目余額表和明細(xì)賬總賬都沒有出現(xiàn)其他流動(dòng)資產(chǎn),,報(bào)表卻有其他流動(dòng)資產(chǎn),查看后得知是它的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)的都跑到這個(gè)科目去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入初始數(shù)據(jù)呢,我的軟件也沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目
我們公司一般納稅人去直播帶貨農(nóng)產(chǎn)品 ,對(duì)方是農(nóng)民 ,我們銷售應(yīng)該按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司包工包料怎么做合同
接手一家公司做內(nèi)帳,之前沒有會(huì)計(jì),沒有帳,現(xiàn)在要怎樣建賬啊
老師您好,我想問(wèn)一下,以前主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,這個(gè)我該怎么把他沖回來(lái),科目該怎么做
老師問(wèn)下,建筑公司發(fā)放農(nóng)民工工資,沒走農(nóng)民工專戶,直接從公賬發(fā)放工資給工人,這個(gè)可以算勞務(wù)成本嗎?
業(yè)務(wù)(5)中計(jì)算抵扣時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅,為什么是除1+13%,農(nóng)產(chǎn)品用作生產(chǎn)酒不是直接用10%加計(jì)抵扣嗎
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司包工包料的活怎么開發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我們需要補(bǔ)申報(bào)去年的印花稅,但是這里不能選按季申報(bào)是什么原因
1萬(wàn)元的承兌去貼現(xiàn),貼了9950元,分錄怎么做
老師,零售的個(gè)體工商戶做成本核算的時(shí)候,有一百多種小商品,也要分開分產(chǎn)品核算成本么
沒有欠繳費(fèi),怎么處理呢
你好,那你就放到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。