你好; 現(xiàn)在要增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出;是的; 每個月去轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進(jìn)項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
老師,您好。3月份的時候,稅務(wù)局打電話讓我把19年-22年已經(jīng)抵扣但是不能抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時轉(zhuǎn)出的時候,是在每年的12月份增值稅報表中進(jìn)行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面幾年也是這樣改的,這個轉(zhuǎn)出的金額,現(xiàn)在可以一次性在2022年匯算清繳時調(diào)減嗎?
之前2021年,天然氣沒進(jìn)項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,怎么處置,好像要交滯納金?怎么處理這個問題
之前2021年,天然氣沒進(jìn)項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,因為有增值稅加計抵減,要改21年報表嗎?改成每個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?怎么改當(dāng)年的數(shù)據(jù)
之前2021年,天然氣沒進(jìn)項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,因為有增值稅加計抵減,要改21年報表嗎?改成每個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?怎么改當(dāng)年的數(shù)據(jù),從21年改到現(xiàn)在2023年嗎
老師我想問一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)個別人了,之前有實繳到企業(yè)20萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
公司采購了包裝禮盒怎么做賬?
物業(yè)收租金,一般納稅人稅率是多少?物業(yè)費稅率又是多少呢
我們的人先開銷售發(fā)票出去,開數(shù)量41000個,然后現(xiàn)在進(jìn)貨了發(fā)票開進(jìn)來3434個商品,這個怎么辦呀,進(jìn)貨3434個商品,開出去數(shù)量41000個,這個怎么處理,我問領(lǐng)導(dǎo)說實際就用3434個,開出去41000個多了,開錯了,要么把作廢,我稅也報了款也交了
老師,別人的賬6月份營業(yè)成本怎么變成負(fù)數(shù)了,著個怎么回事啊
老師您好,我2023年少做的收入,今年這個月補(bǔ)做更正了2023年的報表,請問一下這筆收入我這個月改怎么做賬
支付工程款要不要叫印花稅
老師你好,兩家公司一個老板,a公司開的發(fā)票,但是錢打到b公司去了,兩個公司怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,殘疾人就業(yè)保證金申報,公司沒有殘疾人的,正常申報就可以嗎?24年的在職職工工資總額取應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方額就可以對嗎?
老師,有個問題是這樣的,我們公司的客戶A是個集團(tuán)公司,因為欠我們的貨款,我們就起訴了?,F(xiàn)在FY判讓A付款,但是A要我們開票開給他的全資子公司B,這樣可不可以或者說需要些什么輔助資料
改21年每個月的報表嗎?
對的,你看看到時稅務(wù)局是不是這樣要求,正常是按月改