你好,這個(gè)具體的是什么原因需要轉(zhuǎn)出,是簡(jiǎn)易計(jì)稅或者是免稅對(duì)應(yīng)的嗎?
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒(méi)做,申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后這筆錢(qián)在1月份也繳納了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
請(qǐng)問(wèn)20年11月份收到專票車(chē)輛的保險(xiǎn)費(fèi)用,合計(jì)不含稅金額是11811.74元,稅額708.71元,稅額已經(jīng)抵扣,今年的5月份之前已經(jīng)匯算清繳過(guò)了,請(qǐng)問(wèn)要再次修改匯算清繳的話,不含稅金額需要在期間費(fèi)用明細(xì)調(diào)增,那稅額呢?需要在匯算清繳直接修改嗎?還是等下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額表那里填寫(xiě)轉(zhuǎn)出708.71元?
老師,我們今年加計(jì)抵減的政策通過(guò)了,現(xiàn)在專管員說(shuō)去修改全年的報(bào)表,我想問(wèn)問(wèn),因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅,那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四,之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
12月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)表沒(méi)法改了,可以在1月份申報(bào)的時(shí)候弄么,但是這樣申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,增值稅的金額可能也對(duì)不上了
老師,您好,稅務(wù)打電話讓我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,修增值稅報(bào)表是在每年12月份的增值稅申報(bào)表中修改的,這樣的話,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么修改,是每年修改每年的,還是做2022年匯算清繳時(shí)調(diào)整到2022年中,修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
對(duì)免稅對(duì)應(yīng)的
我們收供暖費(fèi),有免稅的,也有交稅的,但是買(mǎi)燃?xì)獾倪M(jìn)項(xiàng)稅全部抵扣了,所以需要把免稅對(duì)應(yīng)的部分轉(zhuǎn)出
是的是的,那需要納稅調(diào)減。
那我2022年匯算清繳時(shí)一次性調(diào)減也可以是吧
是的是的,可以的,可以這么做。
好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。