借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師我想請問一下 我有一筆跨月且跨年的收入記少了 我這個月要怎么更正
我在3月更正申報了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報增加收入30萬,增值稅申報表都做了更正申報,請問一下我的21年和22年的財務(wù)報表要不要更正修改?補充的收入怎么做會計憑證?是直接坐在今年3月嗎?
問下去年2023年12月份銷售收入少做了,今年會計上應(yīng)該怎么更正,稅額是對的,就是收入不對,和增值稅納稅申報表上不一樣
2023年風險稽查時補交2021年的稅,去大廳補稅時稅務(wù)申報表上改成無票收入了,2023年我賬上沒有把2021年補做無票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應(yīng)交稅費, 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補開了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在申請2023年多交的增值稅,把2023年補開發(fā)票的稅務(wù)申報表,變更填一筆無票收入負數(shù),那我2023年的分錄我要怎么修改?
老師您好,我們是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。稅管員要我們做一筆無票收入在2023年12月份。那我要更正2023年12月份的增值稅申報表。更正2023年的匯算清繳表。我還要更正2023年第四季度的企業(yè)所得稅申報表嗎?
季末資產(chǎn)總額就是9月資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計吧?
請問代扣代繳,代收代繳稅款報告表,沒有代扣的,這個報表也要填寫0提交嗎?
你好,我9月份提前收了顧客的錢但是10月份我才發(fā)貨,這是不是可以不用做收入?
小規(guī)模納稅人按1%開票的增值稅金額要計入營業(yè)外收入嗎?
老師,從二手市場買進來1倆車,再把這兩車銷售出去,我公司按照收入申報嗎?如果按照收入申報稅率是多少???
上月開票做的憑證是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工勞務(wù)工資兩張憑證,本月沖紅憑證把這兩張用負數(shù)做憑證為什么資產(chǎn)負債表不平
所以什么科目會更好?
二手車銷售發(fā)票,增值稅為零的嗎
物業(yè)會計,給員工購買工裝,計入什么
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是必交嗎
好的謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!