你好,出口退稅率是多少的?
外貿(mào)企業(yè)出口貨物怎么做賬,有形式發(fā)票和報(bào)關(guān)單,目前是暫估入庫(kù)的貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)開,要怎么做賬預(yù)處理。之后取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)又應(yīng)該怎么做賬。
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),出口了一批貨物合計(jì)41000美元,我銷項(xiàng)發(fā)票是不是開普通發(fā)票,要怎么開
老師好,我們出口貨物未開銷項(xiàng)發(fā)票,只有買進(jìn)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)增值稅銷項(xiàng)是填無(wú)發(fā)票收入嗎,進(jìn)項(xiàng)又怎么填呢
老師,我們外貿(mào)公司,之前報(bào)關(guān)了一批貨物,貨已經(jīng)出口了,我們進(jìn)貨的工廠倒閉了,所以我們一直沒(méi)有辦法取得斤項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單也就一直放著,我們銷售銷項(xiàng)發(fā)票也就沒(méi)有開出來(lái),這種情況怎么辦?
老師,出口貿(mào)易企業(yè),出口了,有一項(xiàng)貨物是不征稅項(xiàng)目,所以工廠開回來(lái)的進(jìn)貨發(fā)票是普票,我們?cè)趺撮_對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票呢?怎么處理和申報(bào)
老師你好,在雨佳里咋樣填加科目下明細(xì)科目的呢
老師好,之前沒(méi)有做壞賬準(zhǔn)備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,已開具187000元普通發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求紅沖之前已開具發(fā)票,重新開一張18萬(wàn)元的普通發(fā)票給對(duì)方,銀行只收到18萬(wàn),剩下的7000元是沒(méi)有辦法收回的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理,分錄要怎樣寫
計(jì)提工資,還有發(fā)放工資分錄怎么寫?個(gè)稅分錄怎么寫?
老師,企業(yè)所得申報(bào)表,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)資產(chǎn)損失,選是與否,怎么理解后正確選擇的
老師請(qǐng)問(wèn)高溫費(fèi)金額不大1000元,全部做工資了,沒(méi)做福利費(fèi)。申報(bào)個(gè)稅也是給工資和在一起申報(bào)的。三個(gè)月3000元,現(xiàn)在賬不想改了,可以嗎。賬也是做的工資
收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票修理費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)印花稅有余額是怎么回事呢,需要怎么做賬才能變成0,前期都交過(guò)了
計(jì)提個(gè)稅,工資的分錄怎么寫
老師,我公司員工的午餐,是從外面訂的,每周都是不同的餐廳,發(fā)票能開來(lái),但是合同沒(méi)有的,因?yàn)橐刻旄犊睿荒茉陆Y(jié),沒(méi)有合同可以嗎,怎么處理
老師我公司發(fā)專家評(píng)審費(fèi)沒(méi)有計(jì)入職工薪酬 但申報(bào)個(gè)稅了 現(xiàn)在所得稅需要怎么申報(bào)
出口退稅率是零的嗎?還是什么?
你是說(shuō)我們出口開發(fā)票是什么稅率嗎?還是那一項(xiàng)貨物的出口稅率
不征稅項(xiàng)目的那一項(xiàng),不看所有的。
不征稅,也有退稅率?
你去查一下退稅率和你國(guó)內(nèi)銷售稅率不一樣的,就像農(nóng)產(chǎn)品的,它退稅率還是9%。
好,那查一下。還有一個(gè)貨物,已經(jīng)取得13%的進(jìn)項(xiàng)專票,稅務(wù)系統(tǒng)是征稅的,沒(méi)退稅,這個(gè)發(fā)票還銷售發(fā)票怎么開,按多少報(bào)稅
不退稅是轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎?13%的。
好,那就按13%開銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵扣后交稅。按內(nèi)銷處理哈
是征稅項(xiàng)目,那我們開13的銷售發(fā)票,開普票,還是專票。
是的,對(duì)的,是這么做的,開普通發(fā)票,普通發(fā)票。
普通發(fā)票13%?和進(jìn)貨發(fā)票13%,能抵扣嗎?
進(jìn)項(xiàng)專票13%的可以抵扣。
哈哈,好,那我們開一張普票,本來(lái)就應(yīng)該按13%交稅。然后有進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣,最后申報(bào)時(shí)填在內(nèi)銷那一欄也就不用交稅了哈
可以的,可以這么做的。
還有,剛剛那一個(gè)不征稅項(xiàng)目,已經(jīng)查了退稅率是13%,但是取得的這個(gè)普票是1%,銷售發(fā)票怎么開
你好,開零稅率的,免稅不退稅。
銷售發(fā)票開0稅率是嗎?那進(jìn)貨發(fā)票呢,有沒(méi)有問(wèn)題,1%的普票。
對(duì)的,是的,普通發(fā)票你就加稅,合計(jì)都做成本就行了。
好的,申報(bào)呢,填在那一欄,郭老師
生產(chǎn)還是商貿(mào)的,它和普通的退稅填寫一樣的,只不過(guò)是他不申請(qǐng)退稅。