你這種情況下只能轉(zhuǎn)內(nèi)銷
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進(jìn)產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進(jìn)項發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項發(fā)票出去,這種情況我購進(jìn)售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
我們公司是外貿(mào)公司,去年的時候有筆業(yè)務(wù),工廠開進(jìn)來進(jìn)項發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當(dāng)時的進(jìn)項發(fā)票被之前的會計進(jìn)行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報關(guān),能撤銷退稅勾選嗎
老師,你好,我想問下,外貿(mào)公司,出口的報關(guān)單上,有一個貨物,是可以退稅的項目,但是我們不想退稅,也沒有開進(jìn)項發(fā)票。那這報關(guān)單上這一筆貨物怎么處理?
老師,外貿(mào)公司,報關(guān)單上有兩個項目,可以申請退稅,但是進(jìn)貨的工廠倒閉了,我們沒有辦法開到進(jìn)貨發(fā)票,所以也沒有辦法申請退稅。現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,我們外貿(mào)公司,之前報關(guān)了一批貨物,貨已經(jīng)出口了,我們進(jìn)貨的工廠倒閉了,所以我們一直沒有辦法取得斤項票,報關(guān)單也就一直放著,我們銷售銷項發(fā)票也就沒有開出來,這種情況怎么辦?
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
和國內(nèi)銷售是一樣的,沒法退稅。
把銷售發(fā)票開出來,按13%確認(rèn)銷項交稅嗎?
開不開發(fā)票都可以的,對方要發(fā)票嗎?不要發(fā)票,你做無票收入就行。
嗯,國外肯定不要發(fā)票啊,只是我們自己做賬。除了按13%交稅。還有沒有其他處理辦法
多無票收入申報就可以了,不用開發(fā)票 是 哪怕對方給你開一個普通發(fā)票,你都可以免稅,不用交 沒有發(fā)票不行
好的,那就按13確認(rèn)銷項,按內(nèi)銷申報,也不開銷售發(fā)票了。
對的,是的,是這么做的
你說的,如果是對方給我們普票,我們也不用交稅,意思是只是不退稅,但是申報還是一樣的,按出口免稅那樣申報,是嗎?開0稅率發(fā)票,不確認(rèn)銷項。
對的,是的,是這么做的。
哦哦,普票不能抵扣,也不能退稅。但是我們開銷售發(fā)票還是可以開0稅率發(fā)票,免稅申報是吧
對的,是的,不退稅可以免
好的,謝謝老師。
不用客氣,早點(diǎn)休息。