作為固定資產(chǎn)的賣方,您需要向二手車市場開出發(fā)票。具體來說,您需要按照二手車市場的規(guī)定開具發(fā)票,上面應(yīng)寫明買賣雙方的名稱及金額等信息。 關(guān)于稅金的問題,您需要承擔(dān)固定資產(chǎn)銷售的增值稅稅金。根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定,納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照售價(jià)的2%繳納增值稅。同時(shí),如果您的公司是小規(guī)模納稅人,可能還需要按照其他規(guī)定繳納其他稅金。
我們公司出售已抵扣的固定資產(chǎn)給關(guān)聯(lián)公司,關(guān)聯(lián)公司去二手車市場過戶的時(shí)候開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票60萬的,那我們要怎么操作呢?還需要開增值稅發(fā)票給購買方嗎?如果不開票要怎么交增值稅和做賬呢?謝謝
我們公司出售已抵扣的固定資產(chǎn)給關(guān)聯(lián)公司,關(guān)聯(lián)公司去二手車市場過戶的時(shí)候開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票60萬的,那我們要怎么操作呢?還需要開增值稅發(fā)票給購買方嗎?如果不開票要怎么交增值稅和做賬呢?這是買方拿到的票
老師請(qǐng)教一下。我公司7月收到二手車市場發(fā)票(普票)10萬轎車。老板朋友贈(zèng)給我們老板的。已入固定資產(chǎn)帳,借:固定資產(chǎn)10萬貸:營業(yè)外收入10萬。8月份又轉(zhuǎn)給我老板另外一家公司。我們雙方簽了車輛買賣協(xié)議車價(jià)48萬賣給他們。二手車市場普票已開48萬給對(duì)方。但是我公司未開票。那我公司要如何做賬?具體分錄怎么寫?請(qǐng)老師把上例的數(shù)據(jù)帶上各科目。謝謝老師。
20年公司購買二手車,只有發(fā)票,發(fā)票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當(dāng)時(shí)也沒有做固定資產(chǎn),直接列支費(fèi)用?,F(xiàn)公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個(gè)收入怎么交稅?以車主個(gè)人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好!我們公司小規(guī)模納稅人,2019年10月購入一輛汽車,當(dāng)時(shí)入賬把車價(jià)和購置稅金額計(jì)入固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在我們出售42萬,賬面價(jià)值27萬,對(duì)方是個(gè)人不需要我們開票,但是我們公司做賬是不是需要二手車發(fā)票呢?那二手車發(fā)票的開票金額是42/(1+13%)對(duì)嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
二手車市場沒有找我要相應(yīng)的發(fā)票那我現(xiàn)在入賬把這筆錢作為營業(yè)外收入申報(bào)未開票收入嗎? 我是一般納稅人那我是按簡易計(jì)稅2%還是13%呢
我現(xiàn)在主要是不知道我這個(gè)票要怎么開 也沒人找我要票 弄的我也不知道稅怎么報(bào)了
那你就按未開票收入
那稅率呢
同學(xué)你好 這個(gè)和開票稅率是一樣的
我沒聽懂 ?到底是2%還是13%
你們購進(jìn)固定資產(chǎn)的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)就是13%
購進(jìn)時(shí)也是二手車 ?沒有抵扣
那你這個(gè)是3%的增值稅