您, 有的數(shù)據(jù) 給您填寫上了,沒有數(shù)據(jù) 填寫不上 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 實(shí)際折舊的金額 貸:固定資產(chǎn) 100000 銷售變價(jià): 借:銀行存款 480000 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 480000/1.13*0.13 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
老師請教一下。我公司7月收到二手車市場發(fā)票(普票)10萬轎車。老板朋友贈(zèng)給我們老板的。已入固定資產(chǎn)帳,借:固定資產(chǎn)10萬貸:營業(yè)外收入10萬。8月份又轉(zhuǎn)給我老板另外一家公司。我們雙方簽了車輛買賣協(xié)議車價(jià)48萬賣給他們。二手車市場普票已開48萬給對方。但是我公司未開票。那我公司要如何做賬?具體分錄怎么寫?請老師把上例的數(shù)據(jù)帶上各科目。謝謝老師。
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺(tái)二手自卸車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計(jì)折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個(gè)憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。融資租賃方式購買了兩臺(tái)挖機(jī),分24個(gè)月還款。6月簽合同預(yù)付了3萬定金,做的分錄借:預(yù)付賬款3萬,貸:銀行存款3萬。交了挖機(jī)1購車雜費(fèi)1504元,挖機(jī)2購車雜費(fèi)1152元,2年后還完貸款開發(fā)票。我做的分錄借:管理費(fèi)用2656元,貸:銀行存款2656元。沒收到發(fā)票是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款里啊。做錯(cuò)了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報(bào)稅。第二個(gè)問題:7月收到挖機(jī)1專用發(fā)票81.4萬和挖機(jī)2專票49.9萬,挖機(jī)1車款81.4萬,利息費(fèi)用34496元,挖機(jī)2車款49.9萬,利息費(fèi)用19848元。利息費(fèi)用54344元也是24個(gè)月還款結(jié)束金融機(jī)構(gòu)開發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購車發(fā)票。從8月10日開始還款,挖機(jī)1每月還款30354元,挖機(jī)2每月還款17452元。現(xiàn)在車和發(fā)票都收到了怎么做賬寫分錄,下月計(jì)提折舊設(shè)備按十年可以嗎,怎么寫分錄。謝謝,請老師多多指教
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個(gè)人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時(shí)間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個(gè)地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時(shí)暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
老師那個(gè)不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增增填在啥位置啊?
謝謝老師精彩解答,我沒開票給買家。只是把二手車交易市場普票給對方。我公司也要交增值稅銷項(xiàng)稅嗎?我這邊做賬憑證能用發(fā)票復(fù)印件嗎?還是說我必須要開票給對方呢?
您好, 您固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬了,您現(xiàn)在把固定資產(chǎn)處理就通過固定資產(chǎn)清理,這個(gè)科目 沒有開發(fā)票,您按照您的合同價(jià)做賬也可以,需要正常繳納增值稅
好的謝謝老師。就是報(bào)稅時(shí)候要報(bào)13%的稅?480000/1.13(不含稅額)=424778 .76元,424778.76*13%=55221.2元增值稅要交這么多是嗎?
您好, 是的,您如果是一般納稅人,就是按照不含稅的金額乘以13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額,然后您也有進(jìn)項(xiàng),還可以抵扣,
謝謝老師。還是上面例子。我公司7月份收到贈(zèng)與轎車10萬(只有二手車市場普票)。已入賬,8月份賣出(只有二手車市場普票48萬和雙方簽定的協(xié)議價(jià)48萬)。已計(jì)提折舊費(fèi)1500元。我公司是一般納稅人.對方錢未付。如何做賬?要做3筆分錄嗎?1,借:固定資產(chǎn)清理98500,累計(jì)折舊1500貸:固定資產(chǎn)10萬。2.借:其他應(yīng)收款48萬貸:固定資產(chǎn)清理424778.76,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅55221.24。3,借:固定資產(chǎn)清理326278.76。貸:資產(chǎn)處置損益326278.76。這樣做對嗎?最后余額在哪個(gè)科目
您好, 是這樣的,您這個(gè)資產(chǎn)處置收益是在貸方屬于賣賺了, 然后沒有收到錢,把其他應(yīng)收款換成應(yīng)收賬款,這個(gè)科目,
好的多謝老師。那我還要把做賬系統(tǒng)里7月份這筆固定資產(chǎn)(轎車)。卡片清除嗎?(我們用的是用友軟件)。資產(chǎn)入賬還要建資產(chǎn)卡片。賣出。帳做了,當(dāng)時(shí)建的固定資產(chǎn)卡片還要做轉(zhuǎn)出嗎?
你好, 用友軟件的操作,我不太熟悉,
哦好的,謝謝老師。請教您一下。我公司2017年12月購買的轎車2250300元(進(jìn)項(xiàng)稅額:326966.67,不含稅額:1923333.33元)購置稅:192333.3元。車子裝飾費(fèi)615668.41元。固定資產(chǎn)入賬原值:(2539001.74+792333.33=2731335.07)今年7月賣了.買賣協(xié)議價(jià)48萬元。我公司未開票(只有二手車交易市場普票48萬元),我們一般納稅人。如何賬務(wù)處理,具體分錄怎么(帶數(shù)據(jù))。謝謝老師!
您好, 折舊一共多少金額
累計(jì)折舊:1267185.85元
謝謝老師。請教您一下。我公司2017年12月購買的轎車2250300元(進(jìn)項(xiàng)稅額:326966.67,不含稅額:1923333.33元)購置稅:192333.3元。車子裝飾費(fèi)615668.41元。固定資產(chǎn)入賬原值:(2539001.74+792333.33=2731335.07),累計(jì)折舊額:1267185.85元。今年7月賣了.買賣協(xié)議價(jià)2250300元。我公司未開票(只有二手車交易市場普票48萬元),我們一般納稅人。如何賬務(wù)處理,具體分錄怎么(帶數(shù)據(jù))。謝謝老師!
借:固定資產(chǎn)清理 1464149.22 累計(jì)折舊 1267185.85 貸:固定資產(chǎn) 2731335.07 銷售變價(jià): 借:銀行存款 480000 貸:固定資產(chǎn)清理 424778.76 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 55221.24 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益559370.46 貸:固定資產(chǎn)清理559370.46