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老師,資產(chǎn)負(fù)債表里“固定資產(chǎn)賬面價值”有余額30000元,“固定資產(chǎn)清理”貸方有余額30000元,,應(yīng)該怎么在報表里做平

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2023-12-28 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-28 15:28

您好,那您為什么不把固定資產(chǎn)清理處理?

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快賬用戶3734 追問 2023-12-28 15:29

是前任會計今年4月份做的帳

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齊紅老師 解答 2023-12-28 15:30

那您年末處理即可

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快賬用戶3734 追問 2023-12-28 15:30

直接做了一筆 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理

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齊紅老師 解答 2023-12-28 15:31

那您還得計算增值稅。然后結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶3734 追問 2023-12-28 15:34

是補做一筆,借:固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-28 15:35

是的,借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)清理。貸資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶3734 追問 2023-12-28 15:37

意思是還得做2筆分錄?

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快賬用戶3734 追問 2023-12-28 15:37

有沒有簡化一點的,我們是一般的食品貿(mào)易公司

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齊紅老師 解答 2023-12-28 15:43

是的,就這兩個分錄,沒有其他的了

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快賬用戶3734 追問 2023-12-28 15:49

好的,謝謝老師

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快賬用戶3734 追問 2023-12-28 15:54

老師,前任會計是在今年4月份做的固定資產(chǎn)清理,那我可以直接在這個補計這2筆分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-28 16:10

是可以在12月做處理的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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