對(duì)的是的,不合理。當(dāng)時(shí)合同里面怎么約定的是給的現(xiàn)金嗎?如果沒(méi)有約定的話,默認(rèn)的都是現(xiàn)金 承兌在合同里面說(shuō)清楚了。

有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你一下,就是我們是一般納稅人,但是就是我們有那個(gè)運(yùn)運(yùn)輸?shù)哪莻€(gè)發(fā)票,他說(shuō)簽一份合同就可以是免稅的,免稅的話,就相當(dāng)于是多少錢(qián)就是多少錢(qián),就是就是普票,普票的話就是費(fèi)用發(fā)票,但是就說(shuō)如果說(shuō)是我們不簽?zāi)莻€(gè)的話,讓他開(kāi)專(zhuān)票的話,他的專(zhuān)票的稅率只有1%,那這樣子是要專(zhuān)票劃的來(lái),還是要普票劃的來(lái)一點(diǎn),該怎么選擇。 如果不簽合同的話,他們普票專(zhuān)票都是1%的,怎樣選擇好點(diǎn)呢?我們還要出稅錢(qián)
老師,我們是一般納稅人,之前買(mǎi)了一塊地,300萬(wàn),證書(shū)已到手,我計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個(gè)綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過(guò)下賬,每次打錢(qián)我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費(fèi),由于不是他們真正意義上的成包對(duì)方說(shuō)每次的稅費(fèi)我們也要負(fù)擔(dān),我們甲方要專(zhuān)票,承包方開(kāi)出去專(zhuān)票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔(dān)。我想問(wèn)一下,他給我們開(kāi)專(zhuān)票,下面的人如果給他們也開(kāi)專(zhuān)票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔(dān)增值稅?
老師,我想問(wèn)下,我們是一般納稅人,好多供應(yīng)商因?yàn)榫蛶装賶K錢(qián)不愿意開(kāi)專(zhuān)票,要么就多加稅點(diǎn),這種咋個(gè)辦呢,我們是做機(jī)械加工的
老師,我有一個(gè)問(wèn)題咨詢(xún),就是我們家11月份預(yù)交了2025年的房租,然后正常合同上寫(xiě)的是7日內(nèi)開(kāi)發(fā)票,然后我們一直也沒(méi)要發(fā)票,你要發(fā)票呢?不知道他家稅點(diǎn),他家是小規(guī)模兒,能只能開(kāi)5%的稅點(diǎn)?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)就要求要9%的那個(gè)稅點(diǎn)的專(zhuān)票兒,然后他家還不變更一般納稅人。就想給我們開(kāi)5%的稅點(diǎn)的,我們領(lǐng)導(dǎo)就不要這個(gè)5%稅點(diǎn)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呢?他就說(shuō)不接受50%點(diǎn)的,可是對(duì)方人家開(kāi)5%的是正常的,他那合同里也沒(méi)有寫(xiě)明要九十點(diǎn)的。這個(gè)不接受發(fā)票合理嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們開(kāi)票給對(duì)方,對(duì)方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶(hù)給他,我們說(shuō)必須開(kāi)票,然后對(duì)方就說(shuō)要扣稅點(diǎn)的錢(qián),請(qǐng)問(wèn)下這種情況一般怎么處理
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,買(mǎi)材料30塊錢(qián),對(duì)方是小個(gè)體,只給開(kāi)收據(jù),不開(kāi)發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰(shuí)來(lái)申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對(duì)方?jīng)_紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下股東轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶(hù)備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶(hù)繳納印花稅,那客戶(hù)問(wèn)為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問(wèn)一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫(kù)存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>

