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老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?

2025-11-19 09:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-19 09:49

是的,后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)

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你好,這樣是超期的,因?yàn)樵路莶粚?duì)。
2023-09-15
同學(xué),你好 印花稅是要按簽合同的當(dāng)月繳納
2021-10-14
同學(xué)你好 申報(bào)了的不用再申報(bào)了 只申報(bào)增加部分
2021-09-02
你好; 按照50萬來報(bào)印花稅的。 是的
2021-12-31
是的,需要更正申報(bào)的哈
2022-10-25
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