是的,后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)

我公司是專業(yè)分包單位,和總承包單位11.1日簽了一份建筑合同,合同金額是1800萬,還未開票,11.4號(hào)開了100萬的發(fā)票,11.16收到合同款80萬,另外20萬是農(nóng)民工工資,總承包方20萬已經(jīng)扣下來直接打到農(nóng)民工賬戶去了,請(qǐng)問按最新的收入準(zhǔn)則來核算,我公司的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?申報(bào)印花稅時(shí)按合同款1800萬要申報(bào)還是按開票金額100萬申報(bào)印花稅?
老師你好,我7月份購房屋合同,我是10月份得到合同的,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)期報(bào)成9月份,交款的時(shí)候產(chǎn)生滯納金,繳納了款項(xiàng),后面我把印花稅的申報(bào)表的計(jì)稅金額改成了零,那我的申報(bào)和繳納的稅款,滯納金這個(gè)怎么處理,合同的印花稅還要重新申報(bào)嗎?
老師,我們2022年12月份的時(shí)候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購銷合同的印花只能按次去申報(bào),稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應(yīng)該要怎么繳納印花稅
個(gè)人獨(dú)資的企業(yè)在今年1月1日簽了一份租賃合同金額是100萬,但當(dāng)月未申報(bào)繳納合同印花稅,如果在今年10月來上這筆印花稅是否應(yīng)該算超期了?(稅局核給企業(yè)的印花稅是按次申報(bào)繳納)
老師 請(qǐng)問一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買賣合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
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找樸老師,那這個(gè)跨年對(duì)不上,我需要做什么分錄?
請(qǐng)問一個(gè)項(xiàng)目的成本怎么計(jì)算
老師,我是運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我想問我公司的司機(jī)和押運(yùn)員的工資是計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用里,怎么寫分錄?
你好,最近在學(xué)習(xí)進(jìn)出口的實(shí)操業(yè)務(wù),請(qǐng)問有有關(guān)的交流群嗎麻煩推薦一下?徐蓮兆老師的課
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請(qǐng)問電池要交消費(fèi)稅嗎?

