你直接在個稅App申訴就是了
我們主辦會計上兩個月在家血壓上來腦溢血已故了,財務一大堆事,領導還在招聘,暫時也沒合適的人選,就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題,對方稅局認定為虛開增值稅發(fā)票,然后我們也聯(lián)系了當時跟我們合作的業(yè)務經(jīng)理,他現(xiàn)在不在那家單位干了,也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進項稅轉出,2016年的所得稅需要更正申報在繳納滯納金,金額有點大,我們當時扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報,需要把當時發(fā)票的金額做納稅調增,那么這個金額能轉入當年的管理費用里沖賬嗎?
老師你好,我去年7月份注冊的公司,稅務報到時專管員收了一份營業(yè)執(zhí)照讓我加了qq群就讓我走了,一直沒開展業(yè)務,看到別人說新注冊的公司三個月內(nèi)要開始報稅了,我差不多2021年年底的時候報過一次,登陸后顯示未核定稅種,后來我就沒管了,今年也登陸過幾次,一直顯示密碼錯誤,我也沒在意,直到今天我打12366咨詢說是公司是非正常狀態(tài)無法登陸,讓去找專管員,給專管員打電話,她讓我放著不用處理了,但是放著肯定對征信有影響啊,她讓下周二帶著資料去處理,請問這個必須得找專管員嗎?感覺她不太負責任,稅務大廳能辦嗎?問專管員需要什么材料她也不說,公司一直到目前都沒有經(jīng)驗,請問下需要帶什么材料?
老師,救救孩子吧……我這家企業(yè)是商業(yè)企業(yè),他進了貨來得先進庫存,票也就當月進當月上賬,只留下抵扣聯(lián),什么時候抵扣再從進項稅里直接轉出去,前兩個月銷售額大,都認證完了,然后發(fā)現(xiàn)進項稅有七千多的進項,按說全認證完了,進項里就應該是0了才對.我一個月一個月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了,整個人感覺都不好了[流淚]
老師您好,我們這個企業(yè)是2019年成立的小規(guī)模納稅人,這個實收資本我一直都沒做,有沒有什么影響,或者說我現(xiàn)在補做行不行,主要是當時銀行開戶后也沒有說那一部分是投資者投入進來的,都是從別的公司借了款,這就算是與其他公司之間的往來了,老師我現(xiàn)在應該怎么辦呢
老師,好多年前在其他企業(yè)做出納,當時在稅務留下辦稅員信息沒變更,那家企業(yè)已經(jīng)是非正常狀態(tài)了,也找不到人,這種怎么辦呢,對我有影響吧
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調整回去年,要怎么做賬?
申訴之后就可以撤銷嗎
是滴,稅局會找對方麻煩的
老師,對方企業(yè)已經(jīng)被列為失信名單了,企業(yè)也不經(jīng)營了
這個不用你擔心,稅局會找對方法人
老師,我進個稅APP了,但是受雇信息里沒有那個企業(yè)的信息
那就不用管了的哈
老師,我現(xiàn)在的企業(yè)需要調整開票額度,去國稅辦理里,說我還有那家企業(yè)的信息,我現(xiàn)在在無錫,那個企業(yè)是吉林的,國稅說以前是省聯(lián)網(wǎng)看不到,說現(xiàn)在是全國聯(lián)網(wǎng)能看到,說那個企業(yè)非正常了,所以我的那個辦稅員信息影響現(xiàn)在的企業(yè)辦事
這個只有咨詢稅局看怎么處理了?