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老師,請問下,我公司是運輸公司,今年3月買了一輛二手貨車,這個是年底審車,現(xiàn)在準(zhǔn)備去審車,需要交車船稅,電子稅務(wù)局添加稅源申報顯示無可申報的數(shù)據(jù)。怎么回事?

2023-12-27 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-27 16:38

你好,你們是幾月份交的車船稅?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 16:38

是不是沒有到時間,這個一年一繳納。

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快賬用戶4800 追問 2023-12-27 16:39

你是說過戶的時候嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 16:40

你好,對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4800 追問 2023-12-27 16:41

?過戶是交外面辦的, 我問老板,他說當(dāng)時沒有這個。

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齊紅老師 解答 2023-12-27 16:43

交保險了嗎?保險發(fā)票里面有備注你看一下。

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快賬用戶4800 追問 2023-12-27 16:44

是貨車,車掛,問了之前的公司,他們是今年2月買的車船稅

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齊紅老師 解答 2023-12-27 16:46

那你得明年2月份兒才繳納。

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快賬用戶4800 追問 2023-12-27 16:47

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-27 16:48

不用客氣,工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好,你們是幾月份交的車船稅?
2023-12-27
同學(xué)你好,一年交一次,一般是買保險的時候 保險公司就代扣代繳了
2022-01-17
是的,單位需要到稅務(wù)局進(jìn)行補(bǔ)稅申報收入并交稅。 對于非二手車經(jīng)銷商的一般公司銷售自己使用過的二手車,相關(guān)規(guī)定如下: 小規(guī)模納稅人:銷售自己使用過的機(jī)動車,依照 3% 征收率減按 2% 征收增值稅。其不含稅銷售額的計算公式為:銷售額 = 含稅銷售額 ÷(1%2B3%),應(yīng)納稅額 = 銷售額 ×2%。 一般納稅人:有多種情況,銷售 2008 年 12 月 31 日以前購進(jìn)的機(jī)動車,按照簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅;銷售 2009 年 1 月 1 日以后購進(jìn)的不征消費稅的機(jī)動車,按照適用稅率征稅等。 另外,除了增值稅,企業(yè)還需根據(jù)實際情況繳納企業(yè)所得稅、印花稅等。
2025-01-07
老師好!調(diào)整賬務(wù)需確保記錄準(zhǔn)確。既然已申報未開票收入,賬上應(yīng)同步增加“固定資產(chǎn)清理”科目金額至與稅務(wù)申報一致。同時,核實原二手車市場交易是否影響稅負(fù),如有差額需調(diào)整相關(guān)稅費處理。具體操作還需詳細(xì)核對會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。建議仔細(xì)檢查每一筆交易細(xì)節(jié),確保賬實相符。如有疑問,建議咨詢會計師或財務(wù)顧問。
2024-10-15
同學(xué)您好,那您注銷的當(dāng)時沒有處置固定資產(chǎn)是嗎
2021-06-09
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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