您好,增值稅是必交,企稅是按后面的消費(fèi)來確認(rèn)

老師好,請(qǐng)問,學(xué)堂實(shí)操餐飲業(yè)品勝1月份,業(yè)務(wù)39中收到預(yù)存充值卡,飯店給客戶開具不征稅發(fā)票,業(yè)務(wù)43,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí),再確認(rèn)收入,并繳納增值稅,此時(shí)還需要再開發(fā)票嗎?還是在報(bào)稅的硬填啊
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)這個(gè)月收物業(yè)費(fèi)進(jìn)賬55萬,開的是收據(jù)不是發(fā)票,能否先計(jì)入預(yù)收,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后分幾個(gè)月確認(rèn)收入,同時(shí)再計(jì)提增值稅,這樣行嗎?謝謝
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費(fèi),以每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費(fèi))結(jié)算確認(rèn)為每個(gè)月收入。但9-10月當(dāng)中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費(fèi)用)未開具增值稅票。在做當(dāng)月收入時(shí),是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會(huì)存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報(bào)稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進(jìn)行補(bǔ)開的
老師,這個(gè)合同負(fù)債,先收款,再每個(gè)月確認(rèn)收入和稅費(fèi),但是實(shí)際工作中,客戶付了一年的費(fèi)用,我們就要先開出金額是一年發(fā)票,是不是就必須一次性確認(rèn)收入和交增值稅,不能分開一個(gè)一個(gè)月來?實(shí)操怎么處理這樣的情況?
老師 公司預(yù)售預(yù)付款 收款時(shí)候可以開增值稅普通發(fā)票,但是稅率要選擇不征收,后面客戶來消費(fèi)的時(shí)候,需要確認(rèn)收入,不得再開具發(fā)票,然后繳納增值稅那么要如何處理呢?做企業(yè)的無票收入嘛?
貨幣資金過大,實(shí)際沒有這么多錢,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊?
開了這種建筑安裝票。進(jìn)項(xiàng)目可抵扣的設(shè)備是百分多少?人工勞務(wù)費(fèi)是百分多少呢
老師,外貿(mào)出口,海運(yùn)費(fèi)怎么入賬
對(duì)方國(guó)際貨運(yùn)DHL給我司寄的貨物,我這邊在單一窗口自動(dòng)會(huì)有進(jìn)口報(bào)關(guān)單嗎?
殺豬廠裝車費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目, 殺豬廠給客戶的返點(diǎn)怎么做分錄?
老師好,公司聘用殘疾人給他發(fā)工資交社保,那他還能享受低保嗎?
老師,老板也要監(jiān)督進(jìn)銷存嗎?
老師,現(xiàn)在受益所有人信息備案里的受益人信息要按照章程里的股東出資情況填寫嗎還是怎么填
請(qǐng)問工廠裝修入什么科目
老師,集團(tuán)下面可以設(shè)置經(jīng)營(yíng)公司和投資公司,這種叫什么,對(duì)這個(gè)方面不了解,能詳細(xì)說下吧嗎


分錄如何寫呢?
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)
實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)再,借:預(yù)收賬款 待主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
是的, 是的,就是這樣的