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老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個(gè)月被員工開車不小心發(fā)生事故,然后報(bào)廢了,報(bào)廢款收到400,拖車以及辦理報(bào)廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購買時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng),請問現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報(bào)廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報(bào)稅,這90000元是一次性報(bào),還是?報(bào)廢款和員工個(gè)人賠償款未開票報(bào)稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報(bào)嗎

2021-02-02 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-02 10:08

你好,報(bào)廢款400元和員工賠償款90000不需要繳納增值稅

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快賬用戶3435 追問 2021-02-02 10:10

不繳納稅款,公司收到這些不是收入嗎?做到什么費(fèi)用呢?賬務(wù)怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-02-02 10:14

是固定資產(chǎn)清理,這個(gè)是意外,又不是處置款

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快賬用戶3435 追問 2021-02-02 10:17

咨詢咱們的老師,有的老師說這2個(gè)都要繳納增值稅,有的老師說只是報(bào)廢款繳納增值稅到底哪個(gè)老師是正確的呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-02 10:20

報(bào)廢款是計(jì)入固定資產(chǎn)清理殘值款

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您好,按90400處置固定資產(chǎn)計(jì)算。借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款90400貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借固定資產(chǎn)清理600貸銀行存款。 賠償也是需要計(jì)算增值稅。申報(bào)表,您的處理非常正確
2021-02-02
你好,報(bào)廢款400元和員工賠償款90000不需要繳納增值稅
2021-02-02
一、需要做固定資產(chǎn)的清理分錄。報(bào)廢費(fèi)400元、員工賠償款30000元需要繳納增值稅。需要一次性的申報(bào),掛其他應(yīng)收款——XX個(gè)人30000元。
2021-01-29
你好 也不需要職工賠償?shù)氖菃?有報(bào)廢證明的嗎
2021-01-29
您好,借銀行存款400貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)清理400貸銀行存款。借資產(chǎn)處置收益,貸固定資產(chǎn)清理
2021-01-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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