借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅、 營(yíng)業(yè)外支出、滯納金,貸銀行
老師,我修改了2021年度第四季度增值稅申報(bào)表,補(bǔ)繳了增值稅及附加稅還有滯納金,這個(gè)賬務(wù)怎么處理啊
更改了去年5月份的增值稅申報(bào)表,繳納的滯納金是不是在去年5月的賬務(wù)中做計(jì)提
更改去年的增值稅申報(bào)表,增加了無(wú)票收入,這樣繳納增值稅及附加時(shí)候會(huì)要收取滯納金嗎
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒(méi)有繳納,過(guò)了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒(méi)有繳納,過(guò)了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開(kāi)公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開(kāi)個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類(lèi)
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開(kāi)始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開(kāi)始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來(lái)的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢
更改申報(bào)表后去哪里下載更改后的申報(bào)表呢
你好,你是在電子稅務(wù)局里面更正的嗎?如果是的話,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)生活節(jié)簡(jiǎn),那里面有歷史申報(bào)查詢及打印,這個(gè)就是更正之后的。
還有補(bǔ)交的稅款和滯納金的完稅證明去哪里打印
補(bǔ)交的附加稅得做計(jì)提后再做繳款的分錄吧
電子稅務(wù)局,我要辦稅證明開(kāi)具里面。
補(bǔ)交的附加稅得做計(jì)提后再做繳款的分錄吧
對(duì)的,一塊做上去就行。
稅費(fèi)生活節(jié)儉是什么啊,老師
稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面打錯(cuò)了。
這些補(bǔ)交的增值稅附加稅和滯納金的繳款憑證在哪里打印
電子稅務(wù)局,我要辦稅 證明開(kāi)具。