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更改了去年5月份的增值稅申報表,繳納的滯納金是不是在去年5月的賬務中做計提

2022-06-24 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-24 21:30

您好 繳納的滯納金在繳納的當期做

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快賬用戶2725 追問 2022-06-24 21:33

本月更改了去年5月份的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),產(chǎn)生了26的滯納金。增值稅也改變了,不需要賬務處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-24 21:35

本月寫滯納金的分錄啊 不需要到去年寫啊?

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快賬用戶2725 追問 2022-06-24 21:45

那我去年5月之后的申報表是不是都要更正,因為5月的數(shù)據(jù)改變了

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齊紅老師 解答 2022-06-24 21:46

增值稅不跨年 不需要更正后面月份的啊您補繳了 不影響后面 不需要更正了

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快賬用戶2725 追問 2022-06-24 21:48

沒明白,跨年了呀,今天更改去年的報表

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齊紅老師 解答 2022-06-24 21:49

您今年的增值稅申報表是不是從一月份開始從新開始計算的? 您去年更正后的增值稅是不是每個月都按月申報交稅的?

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齊紅老師 解答 2022-06-24 21:50

還是說您更正后有進項稅額可以留抵?

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快賬用戶2725 追問 2022-06-24 21:54

我是說更改了2021年5月的報表,2021年678910月要不要改?主表中不是有個本年累計這個數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-24 21:57

我這邊稅務不要求您更正后面月份的 因為不涉及到后面補增值稅了 增值稅申報表跨年也重新開始累計數(shù)據(jù) 如果您還涉及到收入不正確對應也調整了的話? 請問匯算清繳的時候收入金額是正確的嗎

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快賬用戶2725 追問 2022-06-24 22:00

收入沒問題,就是更正了進項稅轉出。導致去年5月份補交了增值稅和滯納金

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齊紅老師 解答 2022-06-24 22:02

那后面的可以不更正的 因為不涉及到后面月份的補繳 如果您為了累計一致 那更正了當然是更好 我這邊因為更正的時候要去稅務大廳 大廳柜面人員嫌煩? 如果不影響后面月份的增值稅了 就只讓更正當月的 后面的不再涉及到補稅或者退稅 就不讓更正 因為跨年又重新開始累計的 也有好多單位累計不正確的?

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快賬用戶2725 追問 2022-06-24 22:04

我擔心匯算清繳匹配數(shù)據(jù)時有差異,就是說更正一下更改是嗎

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快賬用戶2725 追問 2022-06-24 22:05

更正一下更好是嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-24 22:07

不是收入沒有問題么? 怎么會影響到匯算清繳數(shù)據(jù)? 匯算清繳只有收入數(shù)據(jù)會跟增值稅申報表數(shù)據(jù)有關聯(lián) 所以我前面問您是否收入正確 您說的是正確的啊 正確增值稅申報表就不影響企業(yè)所得稅申報表 更正一下當然是更好了 只是麻煩點

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您好 繳納的滯納金在繳納的當期做
2022-06-24
這個在今年做帳就可以了。
2021-09-28
同學你好 今年補交的直接做在今年
2021-08-26
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報表并繳納增值稅及滯納金時,應將這些金額記入今年的相關賬目中。具體來說,增值稅應記入“應交稅金——應交增值稅”科目,滯納金則記入“營業(yè)外支出”或相關費用科目。 調整去年10月憑證:對于去年10月錯誤的憑證,需要進行更正。這可以通過紅藍字更正法來實現(xiàn),即使用紅字填制一張與錯賬內容相同的記賬憑證以沖銷原錯誤,再使用藍字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據(jù)。 1.去年憑證更正: 鑒于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了去年10月的錯誤,并且已經(jīng)更正了申報表,去年憑證確實需要進行更正。這不僅是為了確保去年財務數(shù)據(jù)的準確性,也是為了避免未來可能出現(xiàn)的任何財務問題或審計風險。 更正去年憑證時,應詳細記錄更正的原因、過程及結果,并在相關賬簿中進行標注,以便日后查閱和審計。
2024-04-29
您好, 今年的稅費都申報了吧
2023-07-16
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