您好 繳納的滯納金在繳納的當期做
前幾個月的個稅申報錯了,現(xiàn)在去稅局更改要繳納滯納金嗎,是不是只要在年度個稅匯算清繳所屬期更正申報補繳稅款,都不用繳納滯納金
今年更正了去年10月份的增值稅申報,并補繳了稅費和滯納金,需要修改去年的憑證嗎?需要更正去年的財務報表嗎?
老師我去年11月份申報的增值稅,并且當時繳納了增值稅和滯納金,現(xiàn)在我更正申報了11月份的增值稅,更正的是未開票收入移到了十二月份,并且最后有留抵稅額,那繳納的增值稅和滯納金會退回來嗎?
更改了去年5月份的增值稅申報表,繳納的滯納金是不是在去年5月的賬務中做計提
老師 5月份繳納了去年緩交的增值稅 申報增值稅報表 不需要做什么申報吧
老師,工商年報填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務優(yōu)惠政策嗎?
當年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費用應該扣除在當年還是次年
問下老師,為什么運輸費不計入設備成本再*10%抵扣應納稅額?
您好,老師, 不是當月增加的固定資產(chǎn)下月再計提折舊,當月減少的固定資產(chǎn)當月仍計提嗎 為什么這道題C選項還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費用裝修費應該填在哪
老師,供應商給的溢價計入什么科目呢,比如是進了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉讓記錄及簽收記錄。是否可以認為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
本月更改了去年5月份的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),產(chǎn)生了26的滯納金。增值稅也改變了,不需要賬務處理嗎
本月寫滯納金的分錄啊 不需要到去年寫啊?
那我去年5月之后的申報表是不是都要更正,因為5月的數(shù)據(jù)改變了
增值稅不跨年 不需要更正后面月份的啊您補繳了 不影響后面 不需要更正了
沒明白,跨年了呀,今天更改去年的報表
您今年的增值稅申報表是不是從一月份開始從新開始計算的? 您去年更正后的增值稅是不是每個月都按月申報交稅的?
還是說您更正后有進項稅額可以留抵?
我是說更改了2021年5月的報表,2021年678910月要不要改?主表中不是有個本年累計這個數(shù)據(jù)嗎?
我這邊稅務不要求您更正后面月份的 因為不涉及到后面補增值稅了 增值稅申報表跨年也重新開始累計數(shù)據(jù) 如果您還涉及到收入不正確對應也調整了的話? 請問匯算清繳的時候收入金額是正確的嗎
收入沒問題,就是更正了進項稅轉出。導致去年5月份補交了增值稅和滯納金
那后面的可以不更正的 因為不涉及到后面月份的補繳 如果您為了累計一致 那更正了當然是更好 我這邊因為更正的時候要去稅務大廳 大廳柜面人員嫌煩? 如果不影響后面月份的增值稅了 就只讓更正當月的 后面的不再涉及到補稅或者退稅 就不讓更正 因為跨年又重新開始累計的 也有好多單位累計不正確的?
我擔心匯算清繳匹配數(shù)據(jù)時有差異,就是說更正一下更改是嗎
更正一下更好是嗎
不是收入沒有問題么? 怎么會影響到匯算清繳數(shù)據(jù)? 匯算清繳只有收入數(shù)據(jù)會跟增值稅申報表數(shù)據(jù)有關聯(lián) 所以我前面問您是否收入正確 您說的是正確的啊 正確增值稅申報表就不影響企業(yè)所得稅申報表 更正一下當然是更好了 只是麻煩點