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您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒(méi)有繳納,過(guò)了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?

2023-02-24 19:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-24 19:08

您好,是不能更正的這個(gè),更正需要去現(xiàn)場(chǎng),需要繳納

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快賬用戶4370 追問(wèn) 2023-02-24 23:43

您好,更正申報(bào)是不需要到現(xiàn)場(chǎng)的

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齊紅老師 解答 2023-02-25 09:14

您好,是你們實(shí)際的更正的?

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您好,還能更正申報(bào)的,如果更正申報(bào)后不需要繳納增就不用繳納滯納金。
2023-02-24
您好,是不能更正的這個(gè),更正需要去現(xiàn)場(chǎng),需要繳納
2023-02-24
同學(xué)。你好 不會(huì),你要繳納滯納金
2024-06-18
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報(bào)表并繳納增值稅及滯納金時(shí),應(yīng)將這些金額記入今年的相關(guān)賬目中。具體來(lái)說(shuō),增值稅應(yīng)記入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目,滯納金則記入“營(yíng)業(yè)外支出”或相關(guān)費(fèi)用科目。 調(diào)整去年10月憑證:對(duì)于去年10月錯(cuò)誤的憑證,需要進(jìn)行更正。這可以通過(guò)紅藍(lán)字更正法來(lái)實(shí)現(xiàn),即使用紅字填制一張與錯(cuò)賬內(nèi)容相同的記賬憑證以沖銷原錯(cuò)誤,再使用藍(lán)字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準(zhǔn)確無(wú)誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據(jù)。 1.去年憑證更正: 鑒于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了去年10月的錯(cuò)誤,并且已經(jīng)更正了申報(bào)表,去年憑證確實(shí)需要進(jìn)行更正。這不僅是為了確保去年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,也是為了避免未來(lái)可能出現(xiàn)的任何財(cái)務(wù)問(wèn)題或?qū)徲?jì)風(fēng)險(xiǎn)。 更正去年憑證時(shí),應(yīng)詳細(xì)記錄更正的原因、過(guò)程及結(jié)果,并在相關(guān)賬簿中進(jìn)行標(biāo)注,以便日后查閱和審計(jì)。
2024-04-29
你好,申報(bào)提交之后點(diǎn)扣款就可以了,和你正常申報(bào)一樣
2022-12-06
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