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老師好!公司有筆外包業(yè)務(wù),對(duì)方一次性打款給我們公司25萬,我們公司開票給對(duì)方,這筆25萬款包括增值稅及附加稅,咨詢老師增值稅及附加稅合計(jì)多少稅率?這筆25萬要不要包含企業(yè)所得稅?

2023-12-22 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-22 14:50

你開票給對(duì)方這個(gè)只是包括增值稅的,你一次性開給對(duì)方25萬

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快賬用戶7789 追問 2023-12-22 14:52

附加稅及所得稅要我們公司承擔(dān)嗎

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快賬用戶7789 追問 2023-12-22 14:52

這25萬我們是半年一付

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齊紅老師 解答 2023-12-22 14:53

同學(xué),你給對(duì)方開這25萬,就是包含增值稅的含稅價(jià)

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你開票給對(duì)方這個(gè)只是包括增值稅的,你一次性開給對(duì)方25萬
2023-12-22
同學(xué)您好,您這是要虛開發(fā)票的是嗎,不建議您這樣做的,虛開風(fēng)險(xiǎn)很大的。
2020-08-30
對(duì)的,沒錯(cuò)的,這些是需要收取的。
2024-05-24
你好;? ? 你這部分是你的收入的話; 你就做 ; 借預(yù)收賬款貸 以前年度損益調(diào)整 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配- 未分配利潤? ?
2023-01-09
同學(xué)你好,增值稅=50*13%/(1%2B13%)-25*增值稅率/(1%2B增值稅率)-2.5*增值稅率/(1%2B增值稅率),企業(yè)所得稅=(50/(1%2B13%)-25/(1%2B增值稅率)-2.5/(1%2B增值稅率)-(50*13%/(1%2B13%)-25*增值稅率/(1%2B增值稅率)-2.5*增值稅率/(1%2B增值稅率))*12%)*企業(yè)所得稅率。成本=25*增值稅率/(1%2B增值稅率)%2B2.5*增值稅率/(1%2B增值稅率)。茶葉購買的稅率應(yīng)該是13%。
2024-07-15
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