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Q

小規(guī)模納稅人差額征稅,開給客戶的發(fā)票(差額征稅-全額開票)需要在備注里輸入成本嗎?不備注成本有沒有影響

2025-11-05 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-05 13:11

同學,你好
有影響的

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快賬用戶4334 追問 2025-11-05 13:13

那么需要備注嗎?之前開的沒有備注怎么辦,影響是什么,不可以自己做賬時手動抵扣嗎?發(fā)票上不想顯示成本

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齊紅老師 解答 2025-11-05 13:14

同學,你好
是需要備注的

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快賬用戶4334 追問 2025-11-05 13:15

之前開的沒備注怎么辦

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快賬用戶4334 追問 2025-11-05 13:15

影響是什么呢

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齊紅老師 解答 2025-11-05 13:18

同學,你好
按照現行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的(財政部、稅務總局另有規(guī)定的除外),納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時,通過新系統中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評估額)和扣除額,系統自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印‘差額征稅’字樣,發(fā)票開具不應與其他應稅行為混開。

成本金額最好寫上去

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快賬用戶4334 追問 2025-11-05 13:22

小規(guī)模差額征稅,季度30萬免稅,是收入減去可抵扣成本的差額后是否超過30萬為繳納增值稅依據嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-05 13:23

同學,你好
嗯嗯,是的

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快賬用戶4334 追問 2025-11-05 13:29

老板不想讓客戶看到利潤,發(fā)票上成本不備注可以嗎?報稅時我手動填寫成本遞減計算差額

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齊紅老師 解答 2025-11-05 13:31

同學,你好
我們之前有學員沒有寫,被稅務局要求重開。
建議問一下你們當地稅務局

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快賬用戶4334 追問 2025-11-05 15:17

老師你好,我公司為小規(guī)模機票代理商,征收率為1%,差額征稅,假如當月銷售機票10萬元(含稅),支付給航空公司9萬成本,如何記賬呀

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齊紅老師 解答 2025-11-05 15:19

同學,你好 借:應收賬款 10 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷

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快賬用戶4334 追問 2025-11-05 15:21

成本呢?借主營業(yè)務成本9,貸銀行存款9萬?取得成本發(fā)票上的稅金怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2025-11-05 15:24

同學,你好 借主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進 貸銀行存款9萬

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快賬用戶4334 追問 2025-11-05 15:33

如果從航空公司取得的成本報銷憑證是機票行程單呢,這樣成本核算時還有應交增值稅嗎?金額怎么計算

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齊紅老師 解答 2025-11-05 15:34

同學,你好
機票行程單要自己算進項

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快賬用戶4334 追問 2025-11-05 15:37

怎么算呀,一張國際行程單票價14351,各項稅金2010元,共計16361

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齊紅老師 解答 2025-11-05 15:41

各項稅金2010,你這個是什么稅??你是自己算的,還是什么??
你把行程單截圖發(fā)一下

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快賬用戶4334 追問 2025-11-05 15:43

以這張國際機票為例

以這張國際機票為例
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齊紅老師 解答 2025-11-05 15:46

同學,你好
國際行程單,是免增值稅的

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同學,你好
有影響的
2025-11-05
同學你好 那就不是差額納稅的,因為沒有備注扣除金額
2021-01-11
按扣除稅金后的金額計入成本
2023-03-06
是的,不管專票普票,你都可以抵扣。
2023-06-08
好,你們采用的是差額征稅嗎?是的話要統一開差額發(fā)票
2023-11-30
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