同學,你好
有影響的

你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務,收團費現金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認收入,不是應該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
老師您好,想問一個差額征收的問題,我們是勞務派遣公司,準備開差額征稅發(fā)票,請問成本那一塊需要準備哪些資料,稅務才認可呢?還有成本是0能開差額征稅專票嗎?
老師您好,開具了10萬人力資源發(fā)票,差額征稅,備注欄里注明了(差額征稅:9萬6),請問那個金額入賬?這9萬6是成本嗎?
是收入減成本差額征收增值稅嗎,扣除項目成本,上面說的是 差額征收嗎,一般納稅人小規(guī)模成本發(fā)票沒有專普票要求吧,如果專票按不含稅成本扣除嗎
老師好,請問旅行社小規(guī)模納稅人,采用差額征稅全額開票方式計稅,在發(fā)票開具時,取得的成本發(fā)票部門是否需要全部開具差額發(fā)票
老師,這題扣除項目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標,硬盤,打印紙,打印機,打印機墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統,軟件服務等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術服務,但是這家公司一般都是1年找我們結賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復電腦一共消費了8千多元,我目前喊對方開具發(fā)票,可以喊對方一次性給我們開8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯網平臺企業(yè)向稅務機關報送的收入金額。請您再次進行核實確認,如屬申報錯誤,請及時更正,以免帶來不必要的法律風險和經濟損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會怎么樣
個體工商戶定期定額開出3%的專票140000普票30000應該填到第幾欄,定額是270000.系統自動帶出
想請教一下月底結轉的時候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶實際入住消費了1000元,但要求開發(fā)票1600元?這個屬于虛開發(fā)票嗎?這600元多開的到時要從私戶扣起手續(xù)費600*15%=90元的差額510元退回給A?但開始1600元A客戶是刷酒店公戶的
六稅兩費減免政策,附加稅要交嗎
老師,電商企業(yè)的刷單費用如何記賬。能進費用嗎
老師上個月還正常報社保,這個月老板說醫(yī)保局有個文件批不下來,10月份交不上社保,老師有風險嗎?
那么需要備注嗎?之前開的沒有備注怎么辦,影響是什么,不可以自己做賬時手動抵扣嗎?發(fā)票上不想顯示成本
同學,你好
是需要備注的
之前開的沒備注怎么辦
影響是什么呢
同學,你好
按照現行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的(財政部、稅務總局另有規(guī)定的除外),納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時,通過新系統中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評估額)和扣除額,系統自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印‘差額征稅’字樣,發(fā)票開具不應與其他應稅行為混開。
成本金額最好寫上去
小規(guī)模差額征稅,季度30萬免稅,是收入減去可抵扣成本的差額后是否超過30萬為繳納增值稅依據嗎?
同學,你好
嗯嗯,是的
老板不想讓客戶看到利潤,發(fā)票上成本不備注可以嗎?報稅時我手動填寫成本遞減計算差額
同學,你好
我們之前有學員沒有寫,被稅務局要求重開。
建議問一下你們當地稅務局
老師你好,我公司為小規(guī)模機票代理商,征收率為1%,差額征稅,假如當月銷售機票10萬元(含稅),支付給航空公司9萬成本,如何記賬呀
同學,你好 借:應收賬款 10 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
成本呢?借主營業(yè)務成本9,貸銀行存款9萬?取得成本發(fā)票上的稅金怎么做賬?
同學,你好 借主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進 貸銀行存款9萬
如果從航空公司取得的成本報銷憑證是機票行程單呢,這樣成本核算時還有應交增值稅嗎?金額怎么計算
同學,你好
機票行程單要自己算進項
怎么算呀,一張國際行程單票價14351,各項稅金2010元,共計16361
各項稅金2010,你這個是什么稅??你是自己算的,還是什么??
你把行程單截圖發(fā)一下
以這張國際機票為例
同學,你好
國際行程單,是免增值稅的