對(duì)的,沒錯(cuò)的,這些是需要收取的。
你好老師,我想請(qǐng)教一下,如果我們給對(duì)方企業(yè)開一個(gè)發(fā)票,我們現(xiàn)在稅點(diǎn)是3% 我們要收對(duì)方多少稅點(diǎn),才不虧,因?yàn)槲覀冏詈蟛皇沁€有企稅印花稅一系列的嗎
老師你好,別人掛靠我們公司的,我們給他開了票,還有一部分是要他們補(bǔ)我們的稅錢,增值稅、附加稅印花稅水利基金,還有企業(yè)所得稅,我想問(wèn)老師,假如我多交的增值稅對(duì)方補(bǔ)專票進(jìn)來(lái),我們就不用收增值稅和附加稅了,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅還要不要收
老師,我公司有增值稅9%,附加稅,印花稅收入的萬(wàn)分之三,工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入的萬(wàn)分之12,環(huán)保稅萬(wàn)分之五左右, 還有企業(yè)所得稅5% ,老板要綜合稅率多少個(gè)點(diǎn)? 我要怎么算?請(qǐng)教下我嗎? 謝謝老師
老師,我想問(wèn)下,我要收款91萬(wàn),然后我開票3個(gè)點(diǎn),管理費(fèi)1.4%,然后還要附加稅,還要算上300萬(wàn)的印花稅點(diǎn),那對(duì)方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我多少錢,我扣除這些稅點(diǎn)才是收91萬(wàn)
老師好,我們是一般納稅人的建筑工程裝修公司掛靠在別人公司,現(xiàn)在對(duì)方要求我們開180萬(wàn)發(fā)票給他們,另外對(duì)方要收2個(gè)點(diǎn)企業(yè)所得稅,還有1個(gè)點(diǎn)小稅種,請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)方要收這3個(gè)點(diǎn)合理嗎?怎樣開節(jié)稅?謝謝老師
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
老師,這些稅加起一共有幾個(gè)點(diǎn)的稅,
算下里占比是35.11%的比例呢
老師,是咋算的?請(qǐng)指導(dǎo)一下。
所有的稅費(fèi)加起來(lái)除以收入就行了
老師,我算出來(lái)不對(duì),能幫計(jì)算過(guò)程寫下嗎
增值稅300*9% 企業(yè)所得稅300*25% 印花稅300*萬(wàn)分之三 附加稅*300*9%*12% 把這些加起來(lái)除以300就行了
增值稅應(yīng)是300÷1.09*0.09
要是含稅的,你就換算成不含稅的就行了。
我換算,算出來(lái)是一樣的
你說(shuō)的一樣是什么意思?
老師,這樣算出來(lái)我要找甲方多要100萬(wàn),那甲方要給我300+稅錢100=400萬(wàn)呢,對(duì)嗎?
對(duì)這些多的部分就是你們的稅額。
應(yīng)對(duì)方讓多開要,那稅額就的對(duì)方出,老師這樣操作對(duì)嗎?
對(duì)呀,沒錯(cuò)兒,肯定就是這個(gè)意思,讓對(duì)方出稅錢的意思。
謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!