對的,是的,是這么做的,一個人一年只申報一次,其他的人還有機(jī)會。
老師,我們工資是全年一次性發(fā)放,12月計提,是不是必須12月發(fā)放,才能享受扣除60000扣除數(shù),如果是2月份發(fā)放,那么個稅就只能扣5000,不劃算, 2.個稅是發(fā)放的次月申報,不是計提次月申報,對嗎
老師好,請問年終獎在當(dāng)月6月份發(fā)放今年的年終獎,個稅申報和工資不能合并一起申報吧?需要在7月份電子稅務(wù)局里“全年一次性獎金”申報對嗎?年底不能再發(fā)第二次是吧?如果還有獎金的話并入當(dāng)月工資計算個人所得稅?
請問老師,年終獎所屬2022年,但是2023年個稅沒有申報,計劃1月發(fā)放,現(xiàn)在12月尚未關(guān)賬,可以在12月份計提,2023年1月發(fā)放(一次性獎金單獨計稅政策延至2023年底),申報是在2月,個稅就做在2月對嗎?如果12月就發(fā)放申報,和2023年1月發(fā)放會有什么不同的影響?政策延期到23年底,也就是說2022年還是2023年,年終獎都可以一次性單獨計稅,我不太明白還有別的什么影響?
請問老師,我在22年12月份的時候計提了全年一次性獎金,但是申報的時候只申報了一部分,是并入到工資薪金里面申報的,到23年1月份的時候又申報了一部分全年一次性獎金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問,我是更正申報還是在個人所得稅匯算清繳更正 ?個人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎金嗎?
老師你好,全年一次性獎金一般在次年1月發(fā)放,發(fā)放次月也就是2月申報,我在12月計提獎金,1月發(fā),2月申報,這筆獎金費用可以算2023年的成本吧,只是個稅占了2024年的一次性獎金
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補(bǔ)賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補(bǔ)賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
比如我2024年2月申報了張三的,后月月份還能申報李四王五的嗎?還是一年只能申報一次不管人數(shù)?
可以的,可以這么做的
我意思是比如24年報過一次性獎金申報了,后面月份還能報其他未申報過的人員的嗎?
是的是的是的是的是的是的。