您好,這個(gè)是可以的,正??鄢?/p>
#提問#老師,有沒不用交個(gè)人所得稅或者企業(yè)所得稅的員工福利費(fèi),財(cái)稅2009年3號文,不是很理解,是說的正常的工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,其余補(bǔ)貼就可以稅前扣除嗎?還是福利與工資合并申報(bào)個(gè)稅后,可以稅前扣除?
老師,員工加班訂餐的餐費(fèi)都是沒有發(fā)票的,但是報(bào)銷這些加班餐費(fèi)又是對公支付,如果想這些費(fèi)用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報(bào)個(gè)稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報(bào)銷的餐費(fèi)怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
請問老師,公司不讓報(bào)銷餐費(fèi),員工出差是以伙食補(bǔ)助的形式支付給員工,做費(fèi)用報(bào)銷表,跟其他的發(fā)票一起支付的,那么這部分伙食補(bǔ)助能正常計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還能稅前扣除嗎?
老師 員工勞動仲裁后補(bǔ)的加班費(fèi)我作管理費(fèi)用-其他,這個(gè)是可以正常稅前扣除的吧
老師你好,員工出差補(bǔ)助沒有發(fā)票,是不是可以正常入管理費(fèi)用,這次費(fèi)用可以稅前扣除嗎?如果不能我該怎么做調(diào)整?
老師,我自己的廠房出租可以從價(jià)計(jì)征嗎,還是必須從租計(jì)征
老師你好,就是我們的成本不太好結(jié)轉(zhuǎn),只能平時(shí)自己估,前面多估了后面就少估,,前面少估了后面就多估點(diǎn),,可是老師這種估成本的表格要怎么制作,可以這樣做嗎?
老師,我們是甲方(用人單位),乙方是勞動者,簽了一份勞 動 合 同(適用于建筑企業(yè)施工現(xiàn)場招用務(wù)工人員),然后我們是勞務(wù)分包,和A建筑公司簽了分包協(xié)議,我想問一下,這個(gè)工資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說是業(yè)主發(fā),但是這個(gè)個(gè)稅是我們報(bào)嗎? 總共6個(gè)員工,我們給其中一個(gè)員工報(bào)了社保
老師,房地產(chǎn)公司一級和二級的區(qū)別是什么呢?一級開發(fā)靠什么賺錢?二級呢?
已經(jīng)一般納稅人了還可以繼續(xù)開5%的租金發(fā)票?
在哪里可以查到,自己的經(jīng)營范圍和開票稅目是不是一致的呢?也就是我想開的稅目,在電子稅務(wù)局能不能開出來
如果是農(nóng)房企業(yè),用的是農(nóng)民工,不報(bào)個(gè)稅,也沒開勞務(wù)費(fèi),這個(gè)成本支出怎么記,沒有發(fā)票,這個(gè)匯算清繳時(shí)怎么辦
員工申請2000元備用金采購藥品,怎么做分錄
剛發(fā)現(xiàn)去年有2份動車退票費(fèi)按9%計(jì)算抵扣了9.38元,憑證跟動車票一樣的卡片式,89月申報(bào)該怎么糾正是全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是能抵扣6%轉(zhuǎn)出3%,還是需要在其他欄里填負(fù)數(shù)在客運(yùn)票進(jìn)項(xiàng)抵扣里填負(fù)數(shù)。
我自己有片花木地,且辦了營業(yè)執(zhí)照,沒有銀行開戶,如果賠償款匯入到我個(gè)人銀行卡。需要交個(gè)人所得稅嗎
作為管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出哪個(gè)合適呀
這個(gè)的話,最好是管理費(fèi)用的