同學(xué)你好,很高興為你解答,如果按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)走的話是必須要發(fā)票的,不能連接工資表,如果你按照補(bǔ)貼走的話,它不屬于餐費(fèi)屬于餐補(bǔ),也就是說(shuō)這倆者的話一般只存在一就行了,不需要同時(shí)存在
老師,個(gè)稅申報(bào)遇到一個(gè)比較扭的問(wèn)題,我們單位有一名員工跟公司約定的是稅后工資20000,沒(méi)有任何社保和附加扣除這些,申報(bào)所得個(gè)稅由單位付,他個(gè)人不用付個(gè)稅,單位做工資表的時(shí)候?qū)嵃l(fā)工資和應(yīng)發(fā)工資那欄都是寫(xiě)的20000,中間沒(méi)有任何費(fèi)用扣除,那我在申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)時(shí)候能直接在本期收入那欄也就是稅前工資那直接填成20000申報(bào)不能
老師,單位員工以前從來(lái)沒(méi)有填過(guò)個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第一次填,是他自己填還是登單位賬號(hào)統(tǒng)一填? 單位不交社保,可以扣嗎?可以填專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎? 我看合理規(guī)避個(gè)稅,工資表發(fā)的金額,可以直接減去員工誤餐補(bǔ)助費(fèi)后,在填嗎?
老師,公司每月單獨(dú)用現(xiàn)金給員工發(fā)放餐費(fèi)補(bǔ)助,不隨同工資一起發(fā),但交個(gè)稅時(shí)有并入工資里,匯算清繳時(shí),這些餐費(fèi)要算在職工福利費(fèi)里按14%的限額扣除,還是全算在工資薪金里全額扣除,謝謝
預(yù)繳沒(méi)有扣除分包款多交了有什么改進(jìn)的和影響么?要扣除分包款需要什么資料呢?還有公司老板報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)太多且沒(méi)有票可以報(bào)銷(xiāo)么?員工加班報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)和老板在項(xiàng)目上報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)太多,是計(jì)入福利費(fèi)交個(gè)稅么,有沒(méi)有什么其他辦法可以扣稅?
老師,員工加班訂餐的餐費(fèi)都是沒(méi)有發(fā)票的,但是報(bào)銷(xiāo)這些加班餐費(fèi)又是對(duì)公支付,如果想這些費(fèi)用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報(bào)個(gè)稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報(bào)銷(xiāo)的餐費(fèi)怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶(hù)好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
那公司每個(gè)月都給員工300的餐補(bǔ),如果哪位員工加班訂餐的餐費(fèi)讓他夠200元在報(bào)銷(xiāo),不走報(bào)銷(xiāo)流程,直接給付款截圖財(cái)務(wù)審核,審核沒(méi)問(wèn)題了,然后在把這筆餐費(fèi)做進(jìn)工資表餐補(bǔ)哪里,和工資一起申報(bào)個(gè)稅,在以工資的形式發(fā)放給個(gè)人。但是這樣工資表餐補(bǔ)那欄肯定有同事的金額不統(tǒng)一了,這樣可以稅前扣除嗎?
餐補(bǔ)是按照制度補(bǔ)助的 只要是符合制度就可以的 每個(gè)人不一樣也是可以的 就像是出差補(bǔ)助,你不出差自然是沒(méi)有的,出差的和不出差的自然不一樣,出差次數(shù)多少的也不一樣
那這樣做是可以稅前扣除的。謝謝老師!
只要是真實(shí)發(fā)生的,沒(méi)有超過(guò)當(dāng)?shù)毓珓?wù)員標(biāo)準(zhǔn)的就可以扣除