同學(xué),你好
可以的,自己估計,一般是按照收入的比例來估
老師,你好,關(guān)于庫存商品的暫估沖回,在課程里面學(xué)到的是暫估入庫是多少,沖回就把它沖回多少。但是我看公司事務(wù)中會在沖回的時候,沒有按原來入庫時的預(yù)估價沖回,而是按后來的實際發(fā)票金額沖回了,這樣操作也是可以的嗎?
老師,你好,我問一下,就是我去年計算成本時候,少計提了,今年補提,我怎么做分錄啊,我們是培訓(xùn)行業(yè),老師就是我們成本,之前是這樣做的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,然后把暫估轉(zhuǎn)到,應(yīng)付賬款-老師提成,用老師提成進行發(fā)放,現(xiàn)在就是查,收入配匹表里面,發(fā)現(xiàn)成本計提少了
老師您好!請問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬,截止到年底不再開票,賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點發(fā)票回來沖暫估了
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師問你個問題,就是去年年底開出銷售發(fā)票320萬,因為是年底最后幾天,就暫估了這個項目的成本250萬,然后企業(yè)所得稅也按照這個暫估后交了,目前是這個項目不做了,需要沖紅這個320萬,這個成本自然也就沒有了,目前面臨企業(yè)所得稅匯繳了,那這項目不做了暫估成本自然沒有了,那我這種情況我該怎么做匯算清繳?
老師,報個稅顯示上一屬期未按6萬扣除什么意思
老師好,印花稅買賣合同,在沒有合同的情況下,根據(jù)哪個數(shù)據(jù)進行申報?
老師,公司買超市購物卡給客戶,記在招待費下,但是發(fā)票只有銷售方開出的,預(yù)付卡銷售發(fā)票,這樣可以嗎?
公司上個月購入的電腦暫估入賬,這個月退還賣家怎么做賬
老師叉車怎么放到公司名下
變更地址交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費記錄什么科目
個稅5000的扣稅標準是減了社保以后的嗎?比如5000的工資扣了社保之后是4531.那我們的標準就是4531
老師好!本來2025年第二季度是虧損的,這個月把6月份個稅更正申報了,那所得稅報表和財務(wù)報表是不是也要更正申報?
老師,代賬給我家做的賬預(yù)付款有十幾萬,實際上根本沒有那么多,我怎么調(diào)回來?
老師麻煩問一下,老板今天給我?guī)讖堖@樣的發(fā)票,讓我給他報銷,這樣的發(fā)票我直接入到業(yè)務(wù)招待費里嗎,謝謝老師
老師這種需要自制憑證嗎
同學(xué),你好
是需要的
老師怎么做,,老師有模板嗎
同學(xué),你好
就是自己估算成本的依據(jù),寫個說明。
比如某某項目,成本100萬,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,成本發(fā)票沒有取得,特此暫估成本100萬入賬。領(lǐng)導(dǎo)簽字
老師不是的,,是假如我們進了一車谷回來,,然后全部加工成大米,有一個人要買1包,我也不知道一包米的成本有多少啊,我只能估計,進谷回來我直接就庫存商品了
同學(xué),你好
比如進了一車谷回來,一車有10包,有一個人要買1包,那成本就要結(jié)轉(zhuǎn)十分之一。