您好,報表我也改過,貸款用的財務(wù)報表,要給銀行提供凈利潤為正的報表,看著報表里數(shù)據(jù)大的來調(diào)整,也可以大概的比例來修改各科目,但銀行存款,固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),長短期借款這些是不行改的,一般改往來科目余額
子公司注銷,所以子公司資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)全部為O,不參與合并,母公司資產(chǎn)負(fù)債表上 因為這個月子公司還有數(shù)據(jù) 資產(chǎn)6。應(yīng)付賬不需要付了506,實收資本100,未分配利潤-600,這些數(shù)據(jù)直接和母公司的相加體現(xiàn)在合并報表上嗎? 疑問就是這些數(shù)據(jù)不知道怎么做分錄,體現(xiàn)到合并報表上。
小規(guī)模公司,2021年3月30申報匯算清繳要補交稅,用以前年度匯算清繳做分錄,搞不清楚申報年財務(wù)年報是否要改資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤中的數(shù)據(jù)?如不改,就直接是2020年數(shù)據(jù),那么未分配利潤變更數(shù)據(jù)就體現(xiàn)在2021年期末數(shù)據(jù)里,分析對嗎?
小貸公司用企業(yè)會計準(zhǔn)則。匯算需要補交所得稅1萬。21年匯算凈利潤需要調(diào)減1萬。 22年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)也做修改調(diào)減1萬元。 后果:22年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初-調(diào)減的1萬=22年第一季度利潤表的凈利潤。 這樣填報表對么?
甲公司是某企業(yè)集團的母公司。在20x9年的1月初和12月末,分別取得A、B兩個公司的控股權(quán),使之成為甲公司的子公司,屬非同一控制下合并。甲公司在編制20x9年度合并財務(wù)報表時()。A.應(yīng)將A公司當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤納入合并利潤表B.合并現(xiàn)金流量表中不需要反映A、B公司的現(xiàn)金流量信息C.應(yīng)將B公司當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤納入合并利潤表D.應(yīng)根據(jù)A、B公司的資產(chǎn)、負(fù)債信息對合并資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)項目的年初數(shù)進行調(diào)整
老師你好,這個是我們公司的合并抵消分錄和合并底稿,麻煩幫忙看一下底稿中資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤調(diào)整分錄那兩列數(shù)據(jù)對不對?這個數(shù)不是直接取的調(diào)整分錄的數(shù)據(jù),而是取的合并底稿倒數(shù)第二行的數(shù)據(jù),這個模板是之前公司給的,不懂為什么要取那個數(shù),這樣對不對?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
您好,資產(chǎn)負(fù)債表,有什么要注意的嗎?
您好,就是:,但銀行存款,固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),長短期借款這些是不行改的,一般改往來科目余額