同學(xué)你好。 增值稅的13%是價(jià)外稅,實(shí)際負(fù)擔(dān)的是最終消費(fèi)者,不是企業(yè)。
老師這個(gè)增值稅及附加稅的分錄我總是做不好,一般不是這個(gè)月繳納上個(gè)月的稅金嗎?我都是15號(hào)之前就做完帳了,所以我不明白為什么應(yīng)該做借:應(yīng)交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 如果是這樣就應(yīng)該是本月做這個(gè)分錄的,不應(yīng)該是下個(gè)月做這個(gè)分錄吧?下個(gè)月繳納時(shí)還要計(jì)提啊?然后再去繳納!我總是有點(diǎn)暈暈的感覺(jué)!希望老師幫我捋一下思路,謝謝
你好老師從我看看這個(gè)表中最后倒數(shù)第五欄金額藍(lán)色4692 .13代表啥意思我這次交稅交了5161.34元 之前5月多交了主稅價(jià)附加稅8894多 上期期末未繳納為負(fù)數(shù)8085.73金額 這次表中自動(dòng)為負(fù)數(shù)3393.6金額 這個(gè)代表這次繳納的稅5161.34直接抵了嗎?但是交稅顯示5161.34金額繳納成功這個(gè)會(huì)扣銀行嗎?我在想是不是直接報(bào)表抵扣了銀行應(yīng)該不會(huì)扣掉吧?還是什么意思
你好,老師,我有個(gè)問(wèn)題,可以幫忙解答一下嗎?我們2月28號(hào)開(kāi)出的一張發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該是13%稅率的,但不知道怎么回事給開(kāi)成了5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅了,我現(xiàn)在不知道該怎么處理?也不知道該怎么申報(bào)了?
老師你好,我們公司名下并沒(méi)有車,但是老板動(dòng)不動(dòng)拿一張加油票過(guò)來(lái)報(bào)銷,加的98號(hào)汽油,公司可以租用老板的車嗎?按800/月可以不交個(gè)稅對(duì)嗎?但是老板上百萬(wàn)的車,一個(gè)月租800好像又不符合實(shí)際情況,這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師,你幫忙看一下我圈起來(lái)的這個(gè)對(duì)嗎?這個(gè)稅負(fù)百分之5到6%是怎么理解的?不應(yīng)該是13%再加那些附加稅嗎?應(yīng)該超過(guò)5%6%吧
老師,我司是建筑勞務(wù)公司,當(dāng)?shù)亟ㄖ痉职膭趧?wù),對(duì)方公司和我們是一個(gè)區(qū)域的,但是活跨區(qū)域了,這樣也要開(kāi)外經(jīng)證嗎?
老師好!單位參保登記,第一次給工人交保險(xiǎn)新增人員怎么直接填不了?另外險(xiǎn)種那沒(méi)有信息
我公司分包給乙公司工程,合同約定給我公司開(kāi)9的發(fā)票,現(xiàn)在乙方只能給我方開(kāi)1%的發(fā)票,乙方也愿意承擔(dān)稅差8個(gè)點(diǎn)了,我公司咋樣做賬務(wù)處理了?咋樣才能補(bǔ)回8的稅點(diǎn)了?
外籍人員勞務(wù)費(fèi)需要稅后5000,那稅前多少呢?
員工出差住酒店,收到專票抵扣稅額在電子稅務(wù)局,附表二:1欄和2欄填寫抵扣稅額嗎
小規(guī)模納稅人使用的固定資產(chǎn),使用過(guò)的舊的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該減按2%怎么1%呀?
股東由夫妻二人變更到一人,認(rèn)繳資金由100萬(wàn)繳資到2萬(wàn),會(huì)有哪些稅呢?
滴滴票能在電子稅務(wù)局里面勾選認(rèn)證嗎?
有限公司召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì),代表1/10以上表決權(quán)的股東,這怎么理解?是指出資額比例嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)如何處理
老師,那消費(fèi)者的怎么是5-6%呢?這是怎么計(jì)算出來(lái)的呢
先說(shuō)增值稅,實(shí)際負(fù)擔(dān)者是最終消費(fèi)者,不是銷售過(guò)程中的買方或者賣方,所以不是你理解的13%再加上其他稅負(fù)。 5%-6%這個(gè)是你們加價(jià)的點(diǎn),印花稅一般情況下是萬(wàn)分之三,也有萬(wàn)分之五,附加稅是大概是增值稅的10%—12%,所得稅是根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)得出的。增值稅因?yàn)檫€有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,如果不開(kāi)專票,他可以抵扣其他的銷項(xiàng)稅,按照成本利潤(rùn)率大約10%-20%計(jì)算,也就是可以節(jié)省售價(jià)大概1%-2%的稅。 這些綜合加在一起,大概就是5%-6%,比實(shí)際肯定高估一點(diǎn)。