同學(xué)您好, 您實(shí)際發(fā)生的是
老師,我們是總承包方,甲方也是我們的開(kāi)發(fā)公司,我們有一個(gè)項(xiàng)目是只分包勞務(wù),還有的項(xiàng)目是大包,有簡(jiǎn)易計(jì)稅,也有一般計(jì)稅,今天,出納給了我一堆發(fā)票,要我入成本,老師, 我怎么做才能捋清楚呢?我真的亂了,不知道怎么分項(xiàng)目核算,也不知道該結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,我很著急
老師,如果對(duì)方給我們開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票了,我們從開(kāi)票系統(tǒng)可以看到,但是不知道是誰(shuí)住宿的一個(gè)發(fā)票,現(xiàn)在聯(lián)系不到,這個(gè)發(fā)票做賬應(yīng)該怎么處理
老師,個(gè)稅app注冊(cè)后員工填報(bào)的專項(xiàng)扣除后,我應(yīng)該怎么樣快速知道每個(gè)員工都符合哪些扣除條件呢?我需要在工資中要給他們扣個(gè)稅,我要怎么知道他們是不是填報(bào)了這1000呢?工廠好幾百個(gè)員工,我需要他們挨個(gè)報(bào)給我嗎?有沒(méi)有什么快速的辦法知道員工們填報(bào)了那些專項(xiàng)扣除呢?我是出納不申報(bào),我只負(fù)責(zé)給扣出來(lái),我知道會(huì)計(jì)可以在申報(bào)個(gè)稅的系統(tǒng)可以測(cè)算,但是問(wèn)題是問(wèn)我單位會(huì)計(jì)也沒(méi)跟我說(shuō),那現(xiàn)在這種情況我應(yīng)該怎么做?
你好,老師,我有個(gè)問(wèn)題,可以幫忙解答一下嗎?我們2月28號(hào)開(kāi)出的一張發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該是13%稅率的,但不知道怎么回事給開(kāi)成了5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅了,我現(xiàn)在不知道該怎么處理?也不知道該怎么申報(bào)了?
你好老師,我們是一家建筑工程公司,目前要開(kāi)出給對(duì)方一張土方工程分包的發(fā)票,開(kāi)票內(nèi)容選擇建筑服務(wù)-工程服務(wù)就可以了吧?但是稅率我不知道應(yīng)該選擇多少,我是在開(kāi)票系統(tǒng)新增了一個(gè)名稱,工程服務(wù),但是這個(gè)稅率里面有9%有3%,不知道要選哪個(gè),我們是一般納稅人,查看之前開(kāi)票給這類的有一張發(fā)票,我看了下也是土方及回填之類的,開(kāi)票稅率是3%,不知道這次可以選3%還是9%呢?我把相關(guān)資料附上,麻煩老師幫解答一下
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過(guò)折舊),對(duì)于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開(kāi)全價(jià)發(fā)票,開(kāi)全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開(kāi)票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒(méi)有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒(méi)做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開(kāi)票收入230萬(wàn),全部都是開(kāi)的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬(wàn)多一點(diǎn),有沒(méi)有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
是13的 老師
一直都是13稅率,其他所有發(fā)票都正確,就這張有問(wèn)題,開(kāi)的時(shí)候沒(méi)有注意到,也不知道怎么開(kāi)成的5%的
現(xiàn)在2月的報(bào)稅還沒(méi)有申報(bào),不知道該怎么操作了
您試下5%稅率對(duì)應(yīng)的欄次能不能填寫?數(shù)據(jù)不能填寫的話,只能到稅務(wù)局窗口申報(bào)
直接去稅務(wù)局按13%的申報(bào)嗎?
您需要先按5%申報(bào),要不然會(huì)比對(duì)不通過(guò),然后您再紅沖以后重開(kāi)
那紅沖我需要問(wèn)對(duì)方是否已認(rèn)證,對(duì)吧?如果認(rèn)證了,就他們開(kāi)紅字發(fā)票,如果沒(méi)有認(rèn)證就是我直接紅沖嗎?
是專用發(fā)票的話,確定他們沒(méi)有認(rèn)證的,您可以直接開(kāi)紅字發(fā)票信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票,如果認(rèn)證了的話,那就需要她申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票信息表,然后給您開(kāi)紅字發(fā)票