繳納的個人所得稅。這樣計算轉(zhuǎn)讓的金額減去股權(quán)原值,減去相關(guān)稅費的差額乘以20%。
下面這個是為什么? 與股份支付相關(guān)的支出在按照會計準則規(guī)定確認為成本費用時,其相關(guān)的所得稅影響應(yīng)區(qū)別于稅法的規(guī)定進行處理: 1.如果稅法規(guī)定與股份支付相關(guān)的支出不允許稅前扣除,則不形成暫時性差異;(很少見) 2.如果稅法規(guī)定與股份支付相關(guān)的支出允許稅前扣除,在按照會計準則規(guī)定確認成本費用的期間內(nèi),企業(yè)應(yīng)當根據(jù)會計期末取得的信息估計可稅前扣除的金額計算確定其計稅基礎(chǔ)及由此產(chǎn)生的暫時性差異,符合確認條件的情況下,應(yīng)當確認相關(guān)的遞延所得稅。 【補充例題】 甲公司適用的所得稅稅率為25%,預(yù)計以后期間不會變更,未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。 1月2日,甲公司經(jīng)股東大會批準,授予其50名管理人員每人10萬份股份期權(quán),每份期權(quán)于到期日可以6元/股的價格購買甲公司1股普通股,但被授予股份期權(quán)的管理人員必須在甲公司工作滿3年才可行權(quán)。 甲公司因該股權(quán)激勵于當年確認了400萬元的股份支付費用。稅法規(guī)定,行權(quán)時股份公允價值與實際支付價款之間的差額,可在行權(quán)期間計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 甲公司預(yù)計該股份期權(quán)行權(quán)時可予稅前抵扣的金額為1 500萬元。
今年去進行股權(quán)變更,稅務(wù)變更時發(fā)現(xiàn)19年也進行了一次股權(quán)變更,但當時并沒有去稅務(wù)變更,也沒有申報個人所得稅這些,現(xiàn)在我們19年報表顯示我們有62萬的未分配利潤,當時股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是由五個自然人轉(zhuǎn)讓給了還是,轉(zhuǎn)讓比例是95%,那公司現(xiàn)在是不是只能補交稅,有沒有什么好的辦法,如果按20%來交個稅,這個金額有點多
你好,我們涉及到股東股權(quán)變更,稅務(wù)局讓我們?nèi)ザ悇?wù)大廳針對股權(quán)變更辦理個人所得稅納稅申報,股東百分百控股,怎么判定交多少稅?申報多少金額?
你好,我們涉及到股東股權(quán)變更,稅務(wù)局讓我們?nèi)ザ悇?wù)大廳針對股權(quán)變更辦理個人所得稅納稅申報,股東百分百控股,怎么判定交多少稅?申報多少金額?如果根據(jù)轉(zhuǎn)讓金額來計算,應(yīng)該怎么算個人所得稅?謝謝你了
老師,咨詢股權(quán)方面問題,我公司注冊資本600萬,開始有兩個股東甲和乙,經(jīng)查,成立初期銀行進賬單顯示甲實繳56萬,乙實繳24萬,后我接手后看公司賬上有兩個股東,老板甲說 乙已經(jīng)撤了,實際現(xiàn)在是甲自己實際出資了80萬,給我了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還說工商都變完了,我就調(diào)整了賬上股東的實收資本變成一個人了,也去稅務(wù)繳納了印花稅,按每人240000×0.0005×50%=60元,現(xiàn)在老板股東甲要將他手里100%的股權(quán)轉(zhuǎn)給他母親95%,自留5%,可是工商系統(tǒng)顯示:公司是甲100%控股,但是只出資了56萬,那個24萬轉(zhuǎn)過來的股權(quán)沒體現(xiàn)?,F(xiàn)在一頭霧水,不知道如何操作。 問題:1.現(xiàn)在要怎么變工商實繳從56到80? 2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓也還需要先到稅務(wù)繳納個人所得稅和印花稅才可以在工商辦轉(zhuǎn)股,什么情況下可以不交個人所得稅? 3.實際股東轉(zhuǎn)讓金額,平價和溢價怎么寫好,怎么做合理? 問題有點長,謝謝老師了
從供應(yīng)商處購入價值100000元的免稅農(nóng)產(chǎn)品作為原材料使用。已取得供應(yīng)商開具的普通發(fā)票??钗锤?。用的稅率是9%還是13%
老師,鐵樓梯刷油漆這個開發(fā)票需要什么經(jīng)營范圍才能開
老師,請問我司是一般納稅人,請問接受勞務(wù)公司差額征收的發(fā)票好、還是全額征收3%的發(fā)票好
勞務(wù)報酬的個稅,稅率是什么
我們從別的公司轉(zhuǎn)入了一臺固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,如何入賬
老師,公司用小企業(yè)準則,第一季度累計利潤174809.39元,沒有交所得稅,第二季度累計利潤533363.79元,彌補虧損503377.74元,交了1499.3元企業(yè)所得稅,第三季度累計利潤933158.77元,該交多少企業(yè)所得稅呢?應(yīng)納稅所得額是933158.77-彌補虧損503377.74的金額嗎
老師,網(wǎng)上預(yù)約去稅務(wù)局退社保費,可以其他人帶上身份證去吧
我是一個廣告公司,那我的貨車在市區(qū)跑來跑去拉公司物資,那這個是作什么費用?是直接做主營業(yè)務(wù)成本還是記要差旅費?
空調(diào)報廢了,如果報廢獲得的收入,需要交什么稅嗎,除了做固定資產(chǎn)清理
老師好,我公司是建筑行業(yè),施工合同原本金額30多萬,里面寫了政府幫扶水泥10萬,村集體自籌資金10萬,送審金額30多萬,請問站在稅局角度是不是按30萬確認收入?
股權(quán)原值怎么判定?
相關(guān)稅費又包括哪些?謝謝你了
你好,比如注冊資本是100萬,咱占10%就100萬×10%就是原值。
轉(zhuǎn)讓金額是不是不能亂填?稅務(wù)會根據(jù)市場價格來做判定?
對呀,不能亂填寫的,一般稅務(wù)局參考的標準就是不能低于凈資產(chǎn),也就是所有者權(quán)益。