一到三季度累計(jì)的利潤是93315 8.77嗎? 如果我是的話,93315 8.77-50337 7.74)×5%減149 9.3
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
請問老師,第一季度利潤虧損-5000,第二季度利潤虧損-1000,第三季度盈利10000,之前沒有可彌補(bǔ)的情況下,那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補(bǔ)的金額50000元,那就是50000-4000,第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對嗎?
老師您好!21年留底彌補(bǔ)虧損的金額是43998元,22年第一季度凈利潤994元,第二季凈利潤31194元,第二季凈利潤是16860元,現(xiàn)在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅,上面顯示可彌補(bǔ)以前年度虧損43998元,這個(gè)季度不應(yīng)該是43998+994-31194-16860=3062元,這3062元不是要交企業(yè)所得稅嗎?可表格里沒有顯示要交的
請問2023年第一季度有利潤預(yù)交企業(yè)所得稅,二、三季度虧損不交企業(yè)所得稅,第四季度有有利潤,但是全年虧損,第四季度還用交企業(yè)所得稅嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅填報(bào)表是按年累加的,表中無法體現(xiàn)第四季度稅額?
老師:請問,累計(jì)到第二季度利潤表是虧損2萬元;第三季度是盈利8萬元,在計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候是用本期盈利的金額-之前季度虧損的金額以后,乘以稅率計(jì)算所得稅嗎?
老師,鐵樓梯刷油漆這個(gè)開發(fā)票需要什么經(jīng)營范圍才能開
老師,請問我司是一般納稅人,請問接受勞務(wù)公司差額征收的發(fā)票好、還是全額征收3%的發(fā)票好
勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅,稅率是什么
我們從別的公司轉(zhuǎn)入了一臺(tái)固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,如何入賬
老師,公司用小企業(yè)準(zhǔn)則,第一季度累計(jì)利潤174809.39元,沒有交所得稅,第二季度累計(jì)利潤533363.79元,彌補(bǔ)虧損503377.74元,交了1499.3元企業(yè)所得稅,第三季度累計(jì)利潤933158.77元,該交多少企業(yè)所得稅呢?應(yīng)納稅所得額是933158.77-彌補(bǔ)虧損503377.74的金額嗎
老師,網(wǎng)上預(yù)約去稅務(wù)局退社保費(fèi),可以其他人帶上身份證去吧
我是一個(gè)廣告公司,那我的貨車在市區(qū)跑來跑去拉公司物資,那這個(gè)是作什么費(fèi)用?是直接做主營業(yè)務(wù)成本還是記要差旅費(fèi)?
空調(diào)報(bào)廢了,如果報(bào)廢獲得的收入,需要交什么稅嗎,除了做固定資產(chǎn)清理
老師好,我公司是建筑行業(yè),施工合同原本金額30多萬,里面寫了政府幫扶水泥10萬,村集體自籌資金10萬,送審金額30多萬,請問站在稅局角度是不是按30萬確認(rèn)收入?
請問小規(guī)模納稅人,免稅收入30萬,正常收入2萬,能享受一個(gè)季度30萬的免稅政策嗎,
是的 , 9月報(bào)表上累計(jì)利潤是93315 8.77元