直接做主營業(yè)務成本,可以
我們公司是廣告制造業(yè),就是比如廣告牌做出來 ,但是有些還需要安裝, 那這個安裝費用,我是計入主營業(yè)務成本-安裝成本,還是計入銷售費用 安裝費用啊,在這個核算規(guī)則上我拿捏的不是很準, 只是確定的是 ,這個安裝費用肯定不能計入制造費用‘
想問下有家廣告公司在2020年給我們公司打廣告,廣告費用60萬元,當時已經(jīng)做賬了,廣告費用攤銷了,也做了實收資本。 現(xiàn)在這家公司要退股,那我們公司是用貨折算退給廣告公司,最終會計分錄是:借:實收資本 60萬元,貸:主營業(yè)務收入60萬元,會計分錄是這樣嗎,就是視同銷售,本來退股要用錢退的,現(xiàn)在是用貨抵扣
請問一下,我們是拍賣公司,拍賣需要一個廣告宣傳,需要我公司承擔的,聯(lián)拍直接從應該給我們的傭金里扣了,廣告公司直接開了發(fā)票給我們,請問這比是做主營業(yè)務成本還是營業(yè)費用啊
我們公司做標識標牌的,很多情況要去安裝。 我們的收入也含了部分安裝, 那我們安裝工人的工資,差旅費是計入主營業(yè)務成本,還是銷售費用呢? 如果是計入主營業(yè)務成本那么 我們要看安裝發(fā)生的工資 差旅費 怎么才好看呢
老師,有一家數(shù)字科技有限公司,主要經(jīng)營的是數(shù)字廣告制作、技術服務類的,有一張普通發(fā)票是印制品卡片,那這個項目我是進什么科目呢?這個是費用還是成本?我要怎么寫分錄?進費用和進成本的區(qū)別是什么?
我們直營店的收入沒有進到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開???
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應如何記賬
請問電商公司稅務籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個點的成本發(fā)票各20萬,A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬分之三 還是萬分之五
付給個人的勞務費,沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請問住宿費發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊資金實繳,印花稅是按照注冊資金的萬分之五再減半征收?
公司收到部分租金計入預收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮氣,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機器啟動都需要氮氣,那么生產(chǎn)的氮氣成本怎么核算?
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務費占主營業(yè)務成本的65-70%,且勞務沒有開發(fā)票,因為開勞務發(fā)票要找勞務公司開,勞務公司自己也沒什么進項,收的稅費也和我們自己交稅費一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒悾投嚅_了材料費的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?