第一種情況就是看你的轉(zhuǎn)讓金額減去你的實(shí)收資本的金額,差額部分交稅
老師,我們公司去年申報(bào)利潤100萬,年底股權(quán)平價(jià)變更一次,這次稅務(wù)局打電話詢問平價(jià)變更股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,說我們涉嫌少交股權(quán)變更個(gè)人所得稅,作為稅務(wù)人員怎樣解釋才合理
你好,我們公司的股東要做股權(quán)變更,兩者沒有直系親屬關(guān)系,我們想按原值1000萬變更,需要到稅務(wù)局繳納什么稅,我知道需要交印花稅,一個(gè)人5000,一共1萬元,需要交個(gè)人所得稅嗎?按什么交,交多少?
今年去進(jìn)行股權(quán)變更,稅務(wù)變更時(shí)發(fā)現(xiàn)19年也進(jìn)行了一次股權(quán)變更,但當(dāng)時(shí)并沒有去稅務(wù)變更,也沒有申報(bào)個(gè)人所得稅這些,現(xiàn)在我們19年報(bào)表顯示我們有62萬的未分配利潤,當(dāng)時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是由五個(gè)自然人轉(zhuǎn)讓給了還是,轉(zhuǎn)讓比例是95%,那公司現(xiàn)在是不是只能補(bǔ)交稅,有沒有什么好的辦法,如果按20%來交個(gè)稅,這個(gè)金額有點(diǎn)多
你好,老師,我想問下,我們4月份股權(quán)變更了,一個(gè)股東把股權(quán)50萬轉(zhuǎn)讓給法人了,那個(gè)股東是法人公司,轉(zhuǎn)讓的時(shí)候沒有交什么稅費(fèi),稅務(wù)局說法人股東轉(zhuǎn)讓不交所得稅,只要我們交一個(gè)印花稅,那這個(gè)法人的印花稅是怎么交了,稅務(wù)局要我們?cè)陔娮佣悇?wù)局申報(bào),是怎么 申報(bào)了
貴公司過去三年(自2021年起)可能已進(jìn)行股權(quán)變更。若涉及個(gè)人股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,依據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅管理辦法(試行)>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第67號(hào))規(guī)定,扣繳義務(wù)人(股權(quán)受讓人)、納稅人(股權(quán)出讓人)應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅,同時(shí)貴公司(被投資企業(yè))需向稅務(wù)部門報(bào)告相關(guān)情況。請(qǐng)盡快完成辦理申報(bào)納稅及報(bào)告相關(guān)情況。如已申報(bào)、報(bào)送,或未涉及個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)忽略此提醒。我們股東內(nèi)部有股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但是轉(zhuǎn)時(shí)利潤是負(fù)數(shù)
如果有個(gè)軟件享受即征即退的政策,這個(gè)軟件的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)核算,如果這個(gè)軟件銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個(gè)月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個(gè)可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項(xiàng)時(shí)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請(qǐng)問一下:私車公用,一個(gè)月租賃費(fèi)500元可以嗎?會(huì)不會(huì)太低了稅務(wù)不認(rèn)可,情況就是員工平時(shí)出差用自己的車送貨,公司要給員工報(bào)銷加油費(fèi)
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對(duì)應(yīng)時(shí)間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)處理
請(qǐng)問老師,一般納稅人公司,收到個(gè)稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實(shí)繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
第二種情況,比如說你就是沒有轉(zhuǎn)讓金額的話,就看你未分配利潤的盈利情況來交稅
我看有的稅務(wù)根據(jù)所有者權(quán)益來進(jìn)行判定,這種怎么計(jì)算個(gè)人所得稅?假如所有者權(quán)益為50萬,我們注冊(cè)資本為500萬
對(duì),你沒有轉(zhuǎn)讓價(jià)格的話,他就會(huì)看你的所有者權(quán)益的金額
根據(jù)所有者權(quán)益金額怎么計(jì)算出需要交多少稅?
比如你所有的全的金額是100,你股股權(quán)轉(zhuǎn)讓全部都轉(zhuǎn)讓了,那就是100*20%
現(xiàn)在是十二月份,我需要出具十二月份報(bào)表來確定所有者權(quán)益嗎?
對(duì),是的,是出了報(bào)告,看一下有金額多少的
可是現(xiàn)在十二月份還沒結(jié)束,就出十二月份報(bào)表,是不是不合理?
這個(gè)得看你是什么時(shí)候轉(zhuǎn)賬,比如說你就是就12月份轉(zhuǎn)讓的話,那稅務(wù)局一般是會(huì)看你轉(zhuǎn)讓上個(gè)月也就是11月份的財(cái)務(wù)報(bào)表
如果你一月份再去轉(zhuǎn)讓的話,那就看12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表