在第四季度申報(bào)時(shí),您可以根據(jù)實(shí)際費(fèi)用情況對(duì)之前的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整和修正。但是,您需要確保這種調(diào)整符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)的要求,并且能夠合理反映公司的實(shí)際情況。 具體來說,您可以考慮以下步驟: 1.評(píng)估調(diào)整的合理性:您需要評(píng)估之前少報(bào)的費(fèi)用是否合理,是否符合公司的實(shí)際情況。如果這些費(fèi)用是合理的,那么您可以在第四季度申報(bào)時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2.調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表:根據(jù)評(píng)估結(jié)果,您需要對(duì)之前的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整,將少報(bào)的費(fèi)用補(bǔ)充報(bào)上去。這可能涉及到對(duì)利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)報(bào)表的調(diào)整。 3.保持一致性:在調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),您需要保持一致性,確保調(diào)整后的報(bào)表與之前的報(bào)表在邏輯和數(shù)據(jù)上保持一致。 4.遵守法規(guī)要求:在進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整時(shí),您需要遵守相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)的要求,確保調(diào)整的合法性和合規(guī)性。
老師,你好,第三季度帳面上有利潤,但是我申報(bào)所得稅的時(shí)候暫估了一個(gè)成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒有交稅,因?yàn)楹芏噘M(fèi)用都沒有發(fā)票,都在第四季度,這個(gè)可以這樣做嗎? 就是說利潤表和我申報(bào)的所得稅不一致?這個(gè)有沒有事情?
老師, 1、我們第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額是52W多,所得稅費(fèi)用是7.8W左右, 2、企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)的時(shí)候,我根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)填寫利總后,因?yàn)榍捌谟刑潛p,利總彌補(bǔ)坤孫了,報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)為0; 我想咨詢的是: 本季度因?yàn)閷?shí)際并不需要繳納所得稅,那財(cái)務(wù)賬上是否需要按財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)提一筆放在賬上
匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師,匯算清繳還沒申報(bào),本月做調(diào)整分錄,調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一,第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整,那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào),還是按照2000申報(bào)?第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù),還是來自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司2023年第一季的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表當(dāng)時(shí)沒有按照會(huì)計(jì)賬上的利潤表報(bào)送(費(fèi)用這一塊都是預(yù)估報(bào)上去的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)賬還沒有完全做出來,實(shí)際費(fèi)用都大于預(yù)報(bào)的費(fèi)用),這種情況我能否在第四季度申報(bào)的時(shí)候把之前少報(bào)的費(fèi)用再報(bào)上去?
老師,2023年第2季度企業(yè)所得稅524.08元,會(huì)計(jì)沒計(jì)提,做賬的時(shí)候把金額寫成141.08了,在季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上填的所得稅費(fèi)用是141.08,在所得稅預(yù)交申報(bào)表里本年實(shí)際已預(yù)繳所得稅面填的是524.08元,我匯算清繳里面填的也是524.08元,我這樣填多嗎?我還要修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝