你好,它屬于哪一個(gè)月的費(fèi)用。
老師您好,我上個(gè)月的賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際上我上個(gè)月還沒認(rèn)證發(fā)票,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里,導(dǎo)致我上個(gè)月賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額多了,這個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,我要怎么調(diào)賬,分錄是什么,幫列一下謝謝
在做發(fā)票的借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款,最后這個(gè)其他應(yīng)付款是沒有余額的。 那老師兩筆分錄摘要都怎么寫比較好呀@郭老師
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度的損益,分錄怎么寫? 一筆2021年的分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:現(xiàn)金 實(shí)際應(yīng)是 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款 怎么寫調(diào)整分錄?摘要怎么寫適合?
想問一下,先抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月入賬,下述的分錄有稅法或準(zhǔn)則的要求嘛,依據(jù)是什么呀 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款 次月 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 謝謝
老師 當(dāng)月支付三個(gè)月的租金,同事收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,會(huì)計(jì)的做法是:借其他應(yīng)付款 3000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 270 貸銀行存款3270 當(dāng)月攤銷分錄如下: 借制造費(fèi)用 房租 1000 貸其他應(yīng)付款1000, 這樣的做法最后導(dǎo)致其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),這要怎么調(diào)呢
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎