你好,這個要看是什么原因?qū)е碌摹?/p>

補交以前年度的附加稅分錄如何做?
補交以前年度印花稅完整會計分錄如何做?
補繳之前年度的增值稅,附加稅如何做分錄
補申報以前年度未申報的收入,增值稅免征,補交了所得稅,更正了以前年度匯算。會計分錄如何做,在補申報當(dāng)月入賬嗎?
老師,經(jīng)稅局查賬,補交以前年度的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,如何做分錄
出差住宿費1500,只能報1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
老師您好,我們公司有小規(guī)模納稅人,一般納稅人和個體戶。 小規(guī)模納稅人,一般納稅人給若干員工報了工資。 但是昨天有個客戶給了我們現(xiàn)金,我們把現(xiàn)金存了老板個人銀行卡【這張個人卡是經(jīng)營用的,應(yīng)該是和個體戶有關(guān)。】。 但是有不少員工,是在一般納稅人,是在小規(guī)模納稅人那里報稅的。 順便說明下,以上賬戶沒任何的問題。 現(xiàn)在我們該如何用老板個人銀行卡里的錢,發(fā)這些報了個稅的人的工資呢。
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標(biāo)機的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進項無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務(wù)局不認可這部分招聘費要調(diào)出來,招聘費也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機構(gòu)所在地申報表8月屬期沒有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點質(zhì)問的意思,說她在外面學(xué)習(xí)了,說做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
就利息收入補交了增值稅
您好,這個嚴(yán)格來說要看你那個利息是怎么做的分錄。要沖減去年收到利息的分錄。
我當(dāng)時沒計提,而且我們審計不要讓用以前年度損益調(diào)整科目。
你好當(dāng)時沒有計提,你當(dāng)時收到利息是怎么做的憤怒。
我前面做過了,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整 借:應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整 貸:銀行存款
不讓用以前年度損益調(diào)整
你好其實你這個分錄是對的。
審計不讓用以前年度損益調(diào)整科目
你好,那你就直接寫財務(wù)費用吧,不過這樣本身不規(guī)范。
再做一筆。借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
你好是的,這個你做了,以前年度隨意調(diào)整是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
唉 不是一回事。
你好。這么說吧,你說的做法是沒問題的。