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補(bǔ)申報(bào)以前年度未申報(bào)的收入,增值稅免征,補(bǔ)交了所得稅,更正了以前年度匯算。會(huì)計(jì)分錄如何做,在補(bǔ)申報(bào)當(dāng)月入賬嗎?

2022-03-23 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-23 12:27

賬上沒(méi)有做的話,借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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齊紅老師 解答 2022-03-23 12:27

增值稅的需要補(bǔ)到以前的年度。

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快賬用戶wa6p 追問(wèn) 2022-03-23 12:34

1.借:現(xiàn)金。貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅。2.借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(免征)貸:以前年度損益調(diào)整3.借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配。這樣可以嗎?。是在補(bǔ)申當(dāng)月記帳嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-23 12:40

你好,增值稅免這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?免是季度小規(guī)模45萬(wàn)免的嗎?

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快賬用戶wa6p 追問(wèn) 2022-03-23 13:03

嗯。這樣做可以嗎。在補(bǔ)申當(dāng)月入帳嗎?當(dāng)月入帳,應(yīng)該不需要調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)吧,但不調(diào)整和補(bǔ)申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣。有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)整的話,又如何改以前的帳本。重新要改(三年前的)。暈了老師

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齊紅老師 解答 2022-03-23 13:07

最喜歡的永遠(yuǎn)是這樣做,可以的賬務(wù)處理,做到這個(gè)月之前的期初數(shù)據(jù)、期末數(shù)據(jù)、當(dāng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都不需要修改。

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快賬用戶wa6p 追問(wèn) 2022-03-23 13:15

老師你沒(méi)有明白。我是問(wèn)。補(bǔ)申2018.2019.2020年度收入及補(bǔ)所得稅。在2021年11月補(bǔ)申。是在2021年11月當(dāng)月入帳。2018.2019.2020年的財(cái)務(wù)報(bào)表要更正嗎?不更正就和補(bǔ)申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣。有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2021年11月入帳,利潤(rùn)分配期末期初差額不等于本年凈利潤(rùn)。我應(yīng)該如何做

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齊紅老師 解答 2022-03-23 13:22

財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的。 匯算清交調(diào)整了,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 調(diào)整期初未分配利潤(rùn)和庫(kù)存現(xiàn)金

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快賬用戶wa6p 追問(wèn) 2022-03-23 13:31

老師,也就是說(shuō),我這樣會(huì)計(jì)分錄可以對(duì)吧。只在2021年11月財(cái)務(wù)報(bào)表還原期初金額對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2022-03-23 13:32

你好,對(duì)的是的是這么做的,是這么理解的,修改二一年的期初

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賬上沒(méi)有做的話,借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022-03-23
同學(xué)你好 這個(gè)要做的
2022-03-23
是補(bǔ)了收入,還是之前的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣?
2024-04-17
你好;? 你什么準(zhǔn)則的; 是今年 補(bǔ)去年的嗎
2023-06-02
你好,更正了以前年度的匯算年報(bào),補(bǔ)交了企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2023-07-04
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