您好同學(xué), 一、關(guān)于免抵稅額是否需要繳納附加稅 免抵稅額的性質(zhì) 您作為生產(chǎn)企業(yè),若適用免抵退稅政策(如出口貨物或跨境服務(wù)),在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),若存在“免抵稅額”(即應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),需抵減下期稅額),這部分免抵稅額屬于實(shí)際應(yīng)納稅額的一部分,需繳納附加稅。 附加稅的計(jì)稅依據(jù) 附加稅(城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加)的計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅額。 若本月有免抵稅額(即應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)),則免抵稅額需作為計(jì)稅依據(jù),計(jì)算并繳納附加稅。 例如:若本月應(yīng)納稅額為-10萬(wàn)元(即免抵10萬(wàn)元),則附加稅需按10萬(wàn)元的增值稅額計(jì)算繳納。 二、附加稅的繳納時(shí)間 與增值稅同步繳納 附加稅需在本月增值稅申報(bào)時(shí)一并繳納,無(wú)需延至下月。 即使存在免抵稅額(需抵減下期稅額),附加稅仍需按當(dāng)期實(shí)際應(yīng)納稅額計(jì)算,并在本月完成繳納。 政策依據(jù) 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口貨物實(shí)行免抵退稅辦法有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2002〕209號(hào))及《關(guān)于辦理增值稅期末留抵退稅有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》,免抵稅額需作為計(jì)稅依據(jù)繳納附加稅,且與增值稅同步申報(bào)繳納。 三、操作建議 本月申報(bào)時(shí)處理 在本月增值稅納稅申報(bào)表中,確認(rèn)免抵稅額金額。 根據(jù)免抵稅額計(jì)算附加稅(如:城市維護(hù)建設(shè)稅7%、教育費(fèi)附加3%、地方教育附加2%),并在申報(bào)時(shí)一并繳納。 注意事項(xiàng) 若存在留抵退稅申請(qǐng),需注意稅務(wù)機(jī)關(guān)先處理免抵退稅,再處理留抵退稅 若稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后確認(rèn)免抵稅額,需確保附加稅在本月申報(bào)期內(nèi)完成繳納,避免滯納金。 四、 是否需要繳納附加稅:是的,免抵稅額需繳納附加稅。 繳納時(shí)間:本月完成繳納,與增值稅同步申報(bào)。

生產(chǎn)出口型企業(yè),有內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo),基本上每個(gè)月都能申報(bào)出口退稅,申報(bào)了出口退稅之后,增值稅就不需要繳納了,每個(gè)月都申報(bào)出口退稅不繳納增值稅的話,這樣合適么
我是一般納稅人,由于11月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致我需要繳納增值稅和附加稅將近20000元錢(qián),而且賬上沒(méi)有那么多錢(qián),我能不能這個(gè)月先申報(bào)不交款,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)勾選之后,抵掉上個(gè)月的稅錢(qián)之后,再把差額部分繳納一下和繳納部分滯納金
現(xiàn)在有留抵稅額10萬(wàn),如果不申請(qǐng)留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷(xiāo)項(xiàng),也不需要繳納附加稅,如果下月申請(qǐng)了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候,與之對(duì)應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
您好,我們企業(yè)4月5月分別退了兩筆留抵退稅,6月份的時(shí)候又繳納了8萬(wàn)的增值稅,但是沒(méi)有繳納附加稅,報(bào)表中顯示的也是不用繳納,現(xiàn)在稅務(wù)審核我們企業(yè)不符合要求,要把4.5月退的稅還回去,那么我們6月繳納的增值稅需要補(bǔ)繳附加稅嘛
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷(xiāo)項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),本月進(jìn)項(xiàng)加上之前留抵的進(jìn)項(xiàng)還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,本月進(jìn)項(xiàng)和之前留抵的進(jìn)項(xiàng)加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說(shuō)之前留抵的進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具6%的增值稅發(fā)票嗎
老師,深圳這邊要補(bǔ)繳前面月份的社保費(fèi)差額,11月是不是要把前面月份加上11月的社保都申報(bào)繳納了,不然會(huì)滯納金對(duì)嗎
水屬于發(fā)票那類(lèi)稅收編碼
老師,我開(kāi)了一張100萬(wàn)的發(fā)票出來(lái),一個(gè)月后對(duì)方找老板給便宜20萬(wàn) 老板同意了 我開(kāi)那100萬(wàn)發(fā)票的紅字發(fā)票沖減20萬(wàn)這樣可以嗎?是房租發(fā)票
傳媒公司支付演出費(fèi)怎么做賬
上市公司財(cái)務(wù)稅務(wù)和沒(méi)有上市的公司處理有什么區(qū)別
財(cái)務(wù)檔案管理要求,憑證肯定是得保存,哪些稅務(wù)申報(bào)表,和財(cái)務(wù)報(bào)表和科目余額表和總賬明細(xì)賬需要打印保存裝訂嗎
老師,你好,9月份的時(shí)候我申報(bào)的第一季度的稅暫估入庫(kù)了,也接轉(zhuǎn)暫估的成本,但是這個(gè)月我收到發(fā)票了,怎么做賬呢,把之前暫估的庫(kù)存商品和結(jié)轉(zhuǎn)的成本都沖銷(xiāo)了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司買(mǎi)煤2萬(wàn)元用于員工取暖,但是發(fā)票開(kāi)的是加工費(fèi)我們?nèi)朐谥圃熨M(fèi)用,在核算產(chǎn)品入庫(kù)陳成本時(shí),這2萬(wàn)元算進(jìn)去嗎?
房產(chǎn)稅怎么計(jì)算繳稅,車(chē)船稅怎么計(jì)算繳稅,車(chē)購(gòu)稅怎么計(jì)算繳稅,消費(fèi)稅怎么計(jì)算繳稅,土地使用稅怎么計(jì)算繳稅,資源稅怎么計(jì)算繳稅,耕地占用稅怎么計(jì)算繳稅

