同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
稅務(wù)局檢查補(bǔ)交以前年度的增值稅,附加稅,滯納金怎么做賬?
老師,經(jīng)稅局查賬,補(bǔ)交以前年度的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,如何做分錄
補(bǔ)繳了以前年度增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做賬?需要完整分錄
老師:本公司適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅局稽查要求補(bǔ)交以前年度增值稅,附加稅及所得稅共30多萬,如何記賬?如何申報(bào)?
老師好 補(bǔ)繳以前年度增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,賬上沒有計(jì)提,如何入賬
請(qǐng)問個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
科目5001.03生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用和5101的制造費(fèi)用有什么不一樣
老師麻煩問一下我們公司20年買的車,現(xiàn)在出售,還要交增值稅嗎
老師好,施工時(shí)的臨時(shí)工的工資是需要錄入個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
化工制造業(yè)剛剛開始生產(chǎn),采購(gòu)的原材料數(shù)量是以自己的過磅單入庫(kù),還是按對(duì)方的,還是說按雙方結(jié)算的數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)?
貨物出口的流程能大白話說一下嘛?
老師,我公司是縣級(jí)一個(gè)國(guó)有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產(chǎn)輕運(yùn)營(yíng),研學(xué)是其中一項(xiàng),運(yùn)行模式:研學(xué)機(jī)構(gòu)帶著學(xué)生—我公司—研學(xué)基地,我公司為研學(xué)機(jī)構(gòu)提供研學(xué)協(xié)調(diào)調(diào)配等服務(wù),收取5%管理費(fèi),為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學(xué)基地,需要代收研學(xué)費(fèi),如果研學(xué)順利結(jié)束我公司再將研學(xué)費(fèi)用轉(zhuǎn)給研學(xué)基地,研學(xué)基地開發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu),我公司開管理費(fèi)發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu)。我公司和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同,研學(xué)基地和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂研學(xué)合同,研學(xué)基地出委托我公司代收研學(xué)費(fèi)用的協(xié)議。我想問這種我公司收取管理費(fèi),代收研學(xué)費(fèi)用有沒有涉稅或者財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅、附加稅等科目 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)繳以前年度增值稅會(huì)計(jì)分錄如下:?1、計(jì)提時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整?2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值
那小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則咋做
不用以前年度損益調(diào)整直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)