同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
補(bǔ)交以前年度的附加稅分錄如何做?
補(bǔ)繳之前年度的增值稅,附加稅如何做分錄
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交以前年度增值及附加稅的會(huì)計(jì)分錄,退回多繳以前年度的增值及附加稅,會(huì)計(jì)分錄。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)繳以前年度增值稅及附加,稅務(wù)檢查補(bǔ)繳,怎么做分錄
補(bǔ)繳以前年度增值稅,附加稅,滯納金,如何做賬?
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
借,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 城建 教育 貸:銀存 這樣做對(duì)嗎 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
借,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 城建 教育 貸:銀存 這樣做對(duì)嗎
對(duì)的 就是這樣做的
那未分配有發(fā)生,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)不起,怎么處理呢
這個(gè)不用處理的哦
報(bào)稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
這個(gè)不會(huì)有問(wèn)題的 調(diào)整了就是不一樣